Раньше мы делали след- щие проводки.
Ежем. нам начисляли за усл. связи (за переговоры арендаторов включительно):
Д 200 - К 178 5000р.
А мы ежеквартально мы начисл. за усл связи нашим арендаторам:
Д 178 - К 200 1000
уменьшая при этом факт. расходы, т.к. доход мы не имеем права отражать.
Арендаторы перечисляют нам на счет в ком. банке:
Д 110 - К 178 1000
С ком.банка мы перечисляем за усл связи:
Д 178 - К 110 1000
С казначейства перечисляем оставщуюся задолженность:
Д 178 - К 101 4000
Правильно ли мы отражали операции? Как это отражать по новой инструкции?