×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Добрый клерк
    Регистрация
    03.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,337

    Совсем запуталась в ОС

    КУпили стойку для цветов за 780руб, что это ОС? И как его учитывать? Поставить на баланс, а потом на забалансовый счет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Добрый клерк
    Регистрация
    03.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,337
    Наверное, поняла, надо списать при вводе в эксплуатацию.

  3. #3
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Реальный срок службы свыше 12 мес. и к стене эта стойка не крепится? Значит ОС.

  4. #4
    Добрый клерк
    Регистрация
    03.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,337
    Это понятно, что это ОС, но оно стоимостью менее 1000руб., мы его сразу списываем на забаланс?

  5. #5
    Да, списываем. Если работайте в 1с, то делаете следующее:
    1. Поступление ОС и НМА
    дб106 кт302 (приобретение у поставщика)
    2. Принятие к учету ОС и НМА с галочкой "списать при вводе в эксплуатацию"
    дб101 кт106 (оприходовано ОС)
    дб401 кт 101 (списано при вводе в эксплуатацию)
    дб С01 (принято на забаланс)

  6. #6
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    А что такое С01?
    Вроде же планировали ввести 19?

  7. #7
    Добрый клерк
    Регистрация
    03.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,337
    Планировали, но официально он еще не введен.

  8. #8
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Но обороты по забалансовым должны выносятся в журналы и главную книгу, так?
    На основании чего мы будем использовать С01? Нужно его тогда утвердить через учетную политику?

    Кстати вопрос к тем кто использует Парус, если в образце хоз.операции во второй проводке мы ставим по дебету например 17 забалансоваый то что ставить по кредиту?

  9. #9
    хитрый и жадный фра Аватар для Пудель
    Регистрация
    09.09.2005
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    639
    (6) А в чём проблема? Дополнительные забалансовые счета каждый ведёт какие хочет, главное - при этом не забывать вести все обязательные.

  10. #10
    Клерк Аватар для Irnka
    Регистрация
    20.03.2005
    Сообщений
    58
    По забалансовым счетам нет корреспонденции. Проводки или по дебету или по кредиту.

  11. #11
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Ирина вы в Парусе работаете или это вы чисто теоретически уточнили?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ян Цысь
    Но обороты по забалансовым должны выносятся в журналы и главную книгу, так?
    На основании чего мы будем использовать С01? Нужно его тогда утвердить через учетную политику?

    Кстати вопрос к тем кто использует Парус, если в образце хоз.операции во второй проводке мы ставим по дебету например 17 забалансоваый то что ставить по кредиту?
    Заведите вспомогательный забалансовый счет без указания порядка обработки

  13. #13
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Хммм... спасибо... надо попробовать...

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2005
    Сообщений
    39
    Мы делаем так: д-т з19 к-т з20 (з20 от балды ставим). При этом в настройках счета з20 во вкладке "порядок обработки" в "Типовой форме аналит. учета" ничего не указываем. В результате з20 особо нигде не засвечивается в результате. А вот не ставить корреспонденцию з19му не получается, какой-то кредит должен стоять

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    15.09.2005
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Ян Цысь
    Кстати вопрос к тем кто использует Парус, если в образце хоз.операции во второй проводке мы ставим по дебету например 17 забалансоваый то что ставить по кредиту?
    Ничего не надо ставить по кредиту. Если в словаре "План счетов" у счета указан признак "забалансовый", то проводка регистрируется с одним счетом (дебет или кредит) (p.s. если уж сильно надо, то можно и проводку Дт забаланс-Кт забаланс сделать, такое тоже возможно).

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, - держатель для полотенца, стеклянная полочка, которые крепятся к стене - это однозначно материалы? Кто как приобретает эти вещи - ОС или МЗ?

  17. #17
    Аноним
    Гость

    Осторожно антогонизм

    Получается бухгалтерские программы противоречат аксиомам бухучета - учет на забалансовых счетах ведется по простой системе, без двойной записи.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Особенно 1с со своими забалнсовыми А17и А18 и ОС1

  19. #19
    Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, - держатель для полотенца, стеклянная полочка, которые крепятся к стене - это однозначно материалы? Кто как приобретает эти вещи - ОС или МЗ?
    ОС, так как служит больше года и в стенку не вмуровывается, а просто вешается, как, к примеру, зеркало

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •