КУпили стойку для цветов за 780руб, что это ОС? И как его учитывать? Поставить на баланс, а потом на забалансовый счет?
КУпили стойку для цветов за 780руб, что это ОС? И как его учитывать? Поставить на баланс, а потом на забалансовый счет?
Наверное, поняла, надо списать при вводе в эксплуатацию.
Реальный срок службы свыше 12 мес. и к стене эта стойка не крепится? Значит ОС.
Это понятно, что это ОС, но оно стоимостью менее 1000руб., мы его сразу списываем на забаланс?
Да, списываем. Если работайте в 1с, то делаете следующее:
1. Поступление ОС и НМА
дб106 кт302 (приобретение у поставщика)
2. Принятие к учету ОС и НМА с галочкой "списать при вводе в эксплуатацию"
дб101 кт106 (оприходовано ОС)
дб401 кт 101 (списано при вводе в эксплуатацию)
дб С01 (принято на забаланс)
А что такое С01?
Вроде же планировали ввести 19?
Планировали, но официально он еще не введен.
Но обороты по забалансовым должны выносятся в журналы и главную книгу, так?
На основании чего мы будем использовать С01? Нужно его тогда утвердить через учетную политику?
Кстати вопрос к тем кто использует Парус, если в образце хоз.операции во второй проводке мы ставим по дебету например 17 забалансоваый то что ставить по кредиту?
(6) А в чём проблема? Дополнительные забалансовые счета каждый ведёт какие хочет, главное - при этом не забывать вести все обязательные.
По забалансовым счетам нет корреспонденции. Проводки или по дебету или по кредиту.
Ирина вы в Парусе работаете или это вы чисто теоретически уточнили?
Заведите вспомогательный забалансовый счет без указания порядка обработкиСообщение от Ян Цысь
Хммм... спасибо... надо попробовать...
Мы делаем так: д-т з19 к-т з20 (з20 от балды ставим). При этом в настройках счета з20 во вкладке "порядок обработки" в "Типовой форме аналит. учета" ничего не указываем. В результате з20 особо нигде не засвечивается в результате. А вот не ставить корреспонденцию з19му не получается, какой-то кредит должен стоять
Ничего не надо ставить по кредиту. Если в словаре "План счетов" у счета указан признак "забалансовый", то проводка регистрируется с одним счетом (дебет или кредит) (p.s. если уж сильно надо, то можно и проводку Дт забаланс-Кт забаланс сделать, такое тоже возможно).Сообщение от Ян Цысь
Подскажите, пожалуйста, - держатель для полотенца, стеклянная полочка, которые крепятся к стене - это однозначно материалы? Кто как приобретает эти вещи - ОС или МЗ?
Получается бухгалтерские программы противоречат аксиомам бухучета - учет на забалансовых счетах ведется по простой системе, без двойной записи.
Особенно 1с со своими забалнсовыми А17и А18 и ОС1
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)