×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 20 из 20

Тема: ГТД

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    88

    ГТД

    люди подскажите как вы проводите ГТД на ввоз товаров на территорию РФ в 1 С какие документы используете.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    postcrypt
    Гость
    в "1С" ГТД проводим в документах поступления товарно-материальных ценностей.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    88
    а НДС вы как выделяете и потом возмещаете?

  4. #4
    postcrypt
    Гость
    ручками. ручными проводками.

  5. #5
    postcrypt
    Гость
    а возмещать НДС записью в книге покупок.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    88
    я делаю счет фактуру номером ставлю ГТД но сумма общая сумма без НДС и НДС получаюсть как из двух разных опер

  7. #7
    postcrypt
    Гость
    вы не делаете счет-фактуру. делайте запись книги покупок. Требования и правила по заполнению книги по импорту можете прочитать в 914 постановлении.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    88
    на основании прихода материала делаю запись или руками проводку 19-68 ?постановление прочитаю спасибо

  9. #9
    postcrypt
    Гость
    гм.. может мы говорим о разных вещах? вы импортер? вы как формируете себестоимость ввозимых товаров? похоже тут рано говорить о фактурах....

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2005
    Сообщений
    51
    Я делаю так:
    1. Документ Поступление товаров, без налогов.
    Проводка по б\у Дт 41 Кт 60 = Сумма по спецификации (она же по ГТД)*курс по ГТД
    2. Дт 41 Кт 76/5 - тамож. пошлина - Док-нт "Услуги сторонних орган-ций"
    3. Создаю с\фактуру без привязки к поступлению
    Дт 19/3 "Поставщик" - Кт 76/5 "Таможня" (на закладке корр.счета меняешь счет кредита). На закладке импортные товары - номер ГТД.
    4. Запись в книге покупок на основании данной с\ф.
    Расчеты с таможней веду через 76/5.

  11. #11
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    не совсем так.
    Поступление как обычно налоги - без НДС.
    Делаете с-ф без основания, контрагент - таможня, на закладке корсчета субсчет 19 - 19.4 для контрагента что нужно то и ставьте. Закладку импортные товары как нужно заполяем.
    ЗаписьКнигиПокупок вручную на основании с-ф.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    120
    Я делаю в 1С по той же схеме, что и Марисабель, только Дт41 Кт60 - сумма по спецификации, НО курс беру на дату перехода права собственности (не всегда совпадает с курсом по ГТД). Счет-фактуру проводками Дт19/4 Кт 76/5

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2005
    Сообщений
    51
    У нас переход права собственности равен дате ГТД.
    Вот у меня тоже недавно открылись глаза на присутствие в 1С счета 19/4. А в плане счетов такой субсчет не предусмотрен... Нет-нет, я ничего не говорю - имеем право, просто не могу продумать, его удобнее использовать, чем 19/3?
    И еще вопрос - когда начинала работу с импортом только в одной статье (в Конс+) из 10-ти путь проводок оплаты таможни через 76/5. В основном используют напрямую 68/2. Я прикладывала этот 68/2 к программе 1С всякими местами - не подходит и все тут. Просто так не узнаешь остаток денег на таможне. Может, если использовать 19/4, получится? А может, просто не морочить себе и людям голову? Как вы думаете?

  14. #14
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Мы так и думаем
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2005
    Сообщений
    51
    Ура! Успокоюсь. Спасибо.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от Марисабель
    У нас переход права собственности равен дате ГТД.
    Вот у меня тоже недавно открылись глаза на присутствие в 1С счета 19/4. А в плане счетов такой субсчет не предусмотрен... Нет-нет, я ничего не говорю - имеем право, просто не могу продумать, его удобнее использовать, чем 19/3?
    я сама только сегодня тоже увидела 19,4 мы гоняем через 19 так удобнее потом по анализу счета смотреть что в какую строку ставить декларации
    А вы сразу запись в книге покупорк формируете игнорируя счет фактуру?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2005
    Сообщений
    51
    А вы сразу запись в книге покупорк формируете игнорируя счет фактуру?
    Нет, почему, я делаю с\ф полученный без всяких привязок, а на его основании уже запись в книгу покупок.
    А декларация, кстати, не заполняется по данным суммам автоматически. То ли 1С еще не предусмотрела эту возможность, то ли с 19/4 все будет.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    у нас все равно руками делаем декларации
    но думаю 19.4 для того чтоб автоматически заносила.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от Марисабель
    то ли с 19/4 все будет.
    с 19/4 у меня замечательно заполняется декларация в 1С

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2005
    Сообщений
    51
    с 19/4 у меня замечательно заполняется декларация в 1С
    Мне это нравится. А не будет нарушением с сегодняшнего дня перевести учет на 19/4? Мне кажется, не будет.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •