люди подскажите как вы проводите ГТД на ввоз товаров на территорию РФ в 1 С какие документы используете.
люди подскажите как вы проводите ГТД на ввоз товаров на территорию РФ в 1 С какие документы используете.
в "1С" ГТД проводим в документах поступления товарно-материальных ценностей.
а НДС вы как выделяете и потом возмещаете?
ручками. ручными проводками.
а возмещать НДС записью в книге покупок.
я делаю счет фактуру номером ставлю ГТД но сумма общая сумма без НДС и НДС получаюсть как из двух разных опер
вы не делаете счет-фактуру. делайте запись книги покупок. Требования и правила по заполнению книги по импорту можете прочитать в 914 постановлении.
на основании прихода материала делаю запись или руками проводку 19-68 ?постановление прочитаю спасибо
гм.. может мы говорим о разных вещах? вы импортер? вы как формируете себестоимость ввозимых товаров? похоже тут рано говорить о фактурах....
Я делаю так:
1. Документ Поступление товаров, без налогов.
Проводка по б\у Дт 41 Кт 60 = Сумма по спецификации (она же по ГТД)*курс по ГТД
2. Дт 41 Кт 76/5 - тамож. пошлина - Док-нт "Услуги сторонних орган-ций"
3. Создаю с\фактуру без привязки к поступлению
Дт 19/3 "Поставщик" - Кт 76/5 "Таможня" (на закладке корр.счета меняешь счет кредита). На закладке импортные товары - номер ГТД.
4. Запись в книге покупок на основании данной с\ф.
Расчеты с таможней веду через 76/5.
не совсем так.
Поступление как обычно налоги - без НДС.
Делаете с-ф без основания, контрагент - таможня, на закладке корсчета субсчет 19 - 19.4 для контрагента что нужно то и ставьте. Закладку импортные товары как нужно заполяем.
ЗаписьКнигиПокупок вручную на основании с-ф.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Я делаю в 1С по той же схеме, что и Марисабель, только Дт41 Кт60 - сумма по спецификации, НО курс беру на дату перехода права собственности (не всегда совпадает с курсом по ГТД). Счет-фактуру проводками Дт19/4 Кт 76/5
У нас переход права собственности равен дате ГТД.
Вот у меня тоже недавно открылись глаза на присутствие в 1С счета 19/4. А в плане счетов такой субсчет не предусмотрен... Нет-нет, я ничего не говорю - имеем право, просто не могу продумать, его удобнее использовать, чем 19/3?
И еще вопрос - когда начинала работу с импортом только в одной статье (в Конс+) из 10-ти путь проводок оплаты таможни через 76/5. В основном используют напрямую 68/2. Я прикладывала этот 68/2 к программе 1С всякими местами - не подходит и все тут. Просто так не узнаешь остаток денег на таможне. Может, если использовать 19/4, получится? А может, просто не морочить себе и людям голову? Как вы думаете?
Мы так и думаем
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Ура! Успокоюсь. Спасибо.
я сама только сегодня тоже увидела 19,4 мы гоняем через 19 так удобнее потом по анализу счета смотреть что в какую строку ставить декларацииСообщение от Марисабель
А вы сразу запись в книге покупорк формируете игнорируя счет фактуру?
Нет, почему, я делаю с\ф полученный без всяких привязок, а на его основании уже запись в книгу покупок.А вы сразу запись в книге покупорк формируете игнорируя счет фактуру?
А декларация, кстати, не заполняется по данным суммам автоматически. То ли 1С еще не предусмотрела эту возможность, то ли с 19/4 все будет.
у нас все равно руками делаем декларации
но думаю 19.4 для того чтоб автоматически заносила.
с 19/4 у меня замечательно заполняется декларация в 1ССообщение от Марисабель
![]()
Мне это нравится. А не будет нарушением с сегодняшнего дня перевести учет на 19/4? Мне кажется, не будет.с 19/4 у меня замечательно заполняется декларация в 1С
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)