×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    82

    Письмо Федерального казначейства от 05.09.2005 г. № 42-7.1-01/2.4-250

    http://www.roskazna.ru/metod/ychet/default.html

    Прочитав это письмо, я к своему великому сожалению так и не увидел упоминания в нем про некоторые проблемы контрольных соотношений при сдаче отчетности:
    1) Ни слова не сказано про списание ОС со 100% амортизацией
    2) Ни слова не говорится про отражение оборотов по счету 304.04 в форме 0503121
    3) .....может еще что-то нет в письме.....

    НУ что ж.....видимо так и придется бухгалтерам сдавать за 9 месяцев отчетность с ошибками в контрольных соотношениях и все расписывать в 0503160.

    Или может быть я не прав и все эти проблемы разрешены, а я просто не в курсе???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Спешишь... еще сентябрь не кончился. Может... давно обещанные поправки таки внесут...
    Да и это письмо... оно внутреннее, бюджетополучателям оно не адресовано.

    ps: Хотя... что-то подсказывает мне, что все будет так, как было за 6 мес.

  3. #3
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    9 месячный баланс нужен для отработки инструкции.
    Но это не снимает ответственности по тщательности его подготовки.
    А по ошибкам в контрольных соотношениях отчитывайтесь в объяснительных записках.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Ян Цысь, для отработки инструкции сдавали полугодовой баланс.
    А девятимесячный... он уже должен быть реальным. Время на раскачку уже ушло

    ps: Можно полумать, что ты уже баланс сдавал

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    82
    Цитата Сообщение от BorisG
    Спешишь... еще сентябрь не кончился. Может... давно обещанные поправки таки внесут...
    Да и это письмо... оно внутреннее, бюджетополучателям оно не адресовано.

    ps: Хотя... что-то подсказывает мне, что все будет так, как было за 6 мес.
    "Спешишь" говоришь.....боюсь как бы не опоздать....моим клиентам назначили срок сдачи отчетности в Москву - 10 октября (управе), соответственно подведомственные будут отчитываться управе 5 числа....и боюсь что до этих чисел кроме этого внутреннего письма БОЛЬШЕ НИЧЕГО не будет......

    ох....тяжка жизнь российского бухгалтера

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от BorisG
    Может... давно обещанные поправки таки внесут...
    Нам сказали чтоб до 01.01.2006 не ждали...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Plesen~
    Нам сказали чтоб до 01.01.2006 не ждали...
    Вот и я о том же.
    Только вот так озвучивать на форуме не решился.
    Может, все-таки... разум то возьмет верх над личными амбициями

  8. #8
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Цитата Сообщение от BorisG
    Ян Цысь, для отработки инструкции сдавали полугодовой баланс.
    А девятимесячный... он уже должен быть реальным. Время на раскачку уже ушло

    ps: Можно полумать, что ты уже баланс сдавал
    Можно подумать что я бы такую мысль от себя написал...

    А полугодовой естественно сдавал...

    Правда наверное нужно уточнить что в комплекте всего из 3 форм: 21, 27, 30
    Последний раз редактировалось Ян Цысь; 21.09.2005 в 01:28.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    61
    Да уж.. И нам 4 числа сдать нада... Хоть плачь...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Marni
    Хоть плачь...
    И... что c того???
    Уж лучше сдавать, как уже известно, чем неизвестно что поправят

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от BorisG
    И... что c того???
    Уж лучше сдавать, как уже известно, чем неизвестно что поправят
    увязки по 5Н тоже пока письмами будут корректировать, Приказ будут вместе с инструкцией менять,когда пенки по-максимуму вылезут....а вот со сроками да...Хотя,как сказал Минфин,дай Вам срок 20 ноября, вы все равно 19 за отчет сядете... но 5 это слишком, нам фактуры с актами по услугам только 5 дают, их же еще учесть необходимо

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2005
    Сообщений
    77
    Ежи плакали, кололись, но продолжали есть кактус. (с)

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от BorisG
    И... что c того???
    Уж лучше сдавать, как уже известно, чем неизвестно что поправят
    Спасибо... обнадежил...

  14. #14
    Чел. обл.
    Гость
    Цитата Сообщение от Marni
    Спасибо... обнадежил...
    Хорошо вам!
    А у нас баланс по 70н уже за полгода сдавали.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Чел. обл.
    ... А у нас баланс по 70н уже за полгода сдавали.
    И... что с того???
    И у нас уже сдали

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от Чел. обл.
    Хорошо вам!
    А у нас баланс по 70н уже за полгода сдавали.
    Ага... Мы тоже сдавали... и что из этого?

  17. #17
    Клерк Аватар для Шпаклевка
    Регистрация
    04.08.2005
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    18
    А мы нет... Меня главбух уже достала с этими отчетами. Хотя в организации я одна из самых молодых бухгалтеров. Кошмар. И эти контрольные соотношения, которые не идут, и этот счет 304.04, а моя работа стоит. Надоело. Целую неделю до 10 часов сидим, в выходные тоже... Так что, 304.04 совсем в ф. 0503121 отсутствует?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Шпаклевка
    Так что, 304.04 совсем в ф. 0503121 отсутствует?
    угу,отстутствует,потому как в своде Министерства "-" на "+" должен быть "0"...

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от blazevic
    НУ что ж.....видимо так и придется бухгалтерам сдавать за 9 месяцев отчетность с ошибками в контрольных соотношениях и все расписывать в 0503160.
    Ага,именно расписывать в пояснительной,пока Минфин все неувязки по всей стране не увидит,вряд ли есть смысл что-то править - всех нюансов пока никто не знает.Каждый знает только свои,а Россия -матушка уж больно велика и многогранна :-)

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Plesen~
    ... пока Минфин все неувязки по всей стране не увидит,вряд ли есть смысл что-то править...
    На самом деле очевидные и технические ляпы могли бы и поправить, дабы не повторяться.
    Да и... получается, что отчетность за полугодие коту под хвост... Выводов то никаких.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от BorisG
    отчетность за полугодие коту под хвост... Выводов то никаких.
    Ну не скажите, я отспорила право инкассированную выручку на счете 20103 оставить,а не на 30600 учитывать :-) Еще им много чего в отчетах на первый взгляд не понравилось, мы убедили что так оно и есть и все ок :-) ...

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Plesen~
    ... я отспорила право инкассированную выручку на счете 20103 оставить,а не на 30600 учитывать ...
    Это ляпы методические, я говорю о технических ошибках
    Относительно использования счета 306.00... предложенный в одном из проектов вариант со счетом 210.03 еще менее логичен, при этом опять забыли об обсуждаемом тут уже том факте, что кассовые разрывы, вызванные движением денежных средств в банках и разрывы, связанные с использованием казначейством счета 40116 имеют на самом деле разный экономический смысл.
    Цитата Сообщение от Plesen~
    ... Еще им много чего в отчетах на первый взгляд не понравилось ...
    Ну да
    И выплаты работникам через банки, и платежи в бюджет... вместо расчетов с контрагентами...
    Я уж не говорю о незавершенке в строительстве.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Почему согласно этому письму расходы за счет чистой прибыли относятся на счет 340101200?

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •