×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2005
    Сообщений
    13

    Вопрос Как оформить взаимозачет по новому учету

    Подскажите плз, какие проводки должны быть при взаимозачете. Например мы оказали услуги, затем нам взаимозачетом так же оказали услугу
    не могу найти, в стандартных проводках Интрукции 70н нет

  2. #2
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Вроде подразумевается ПД но все же уточню...
    По бюджету или ПД?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    взаимозачеты запрещены бюджетникам...еще при царе Горохе...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2005
    Сообщений
    13
    взаимозачеты запрещены бюджетникам...еще при царе Горохе...
    на основании какого документа можно узнать, чтоб я могла клиенту заказать
    Вроде подразумевается ПД но все же уточню...
    да по ПД

  5. #5
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Если вдруг все же окажется что можно (что вряд-ли Plesen в таких вопросах не может ошибаться) то проводки подогнать можно такие:
    Мы предоставили услуги и выставили счет
    дт 2.205.03.560 кт 2.401.01.130 1000р.
    нам предоставили услуги и выставили счет (например по ЭКР 221)
    дт 2.106.04.340 кт 2.302.02.730 1000р.
    Следовательно можно закрыть бухгалтерской справкой взаимные задолженности по взаимозачету проводкой:
    дт 2.302.02.830 кт 2.205.03.660 1000р.

    В принципе на этом и все, потому что дальше все само собой закроется когда мы предоставим услугу и спишем затраты на уменьшение дохода:
    дт 2.401.01.130 кт 2.106.04.340 1000р.

    Но сразу спешу предупредить,
    проводки в руках программиста не понимающего экономического смысла, как скальпель в руках человека не знающего норм морали...
    Так что лучше прислушайтесь к совету Plesen-и

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2005
    Сообщений
    13
    Янь Цысь спасибо я так и думала мне нужно было проверить себя, но все же где можно посмотреть хотя бы примерно такое положение или что-то в этом роде

  7. #7
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2005
    Сообщений
    13
    Спасибо Ян Цысь

  9. #9
    хитрый и жадный фра Аватар для Пудель
    Регистрация
    09.09.2005
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    639
    Ян Цысь, а контрольные соотношения случайно не перестанут выполняться из-за такого взаимозачета? Я не уверен (если честно, не все их знаю), действительно спрашиваю.

  10. #10
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Не уверен... но вообще-то контрольные соотношения минфин должен подгонять под реальные операции а не наоборот...

    Если бы взаимозачет был разрешен, думаю были бы внесены соответствующие поправки в контрольные соотношения...

    А если он запрещен, но нужно было бы замаскировать данные круговороты то достаточно было бы добавить 40101... контрольные соотношения не панацея...

  11. #11
    хитрый и жадный фра Аватар для Пудель
    Регистрация
    09.09.2005
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    639
    Я тоже считаю, что взаимозачет лучше "скрывать" через счет 401.01.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    В форме 127 р.2 есть колонка "исполнено - некассовые операции".
    Ни есть ли это скрытый и запрещенный "взаимозачет"?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2006
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Аноним
    В форме 127 р.2 есть колонка "исполнено - некассовые операции".
    Ни есть ли это скрытый и запрещенный "взаимозачет"?
    Приказ МФ РФ от 11.11.2005г. № 137н п.16....При формировании отчета от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности графа 8(некасоовые операции) раздела "Расходы бюджета" не заполняется.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    30.04.2006
    Адрес
    г.Чита
    Сообщений
    95
    Если являетесь плательщиком НДС, то не забудьте его начислить от суммы произведенного зачета.Иначе до УК РФ недолго,если сумма крупная.
    Да и немешало бы оформить акт взаимозачета+акт сверки взаиморасчетов.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2006
    Сообщений
    88
    Следовательно можно закрыть бухгалтерской справкой взаимные задолженности по взаимозачету проводкой:
    дт 2.302.02.830 кт 2.205.03.660 1000р.
    Как программист.. программисту)))))))) Я в бухучете далеко не волшебник.. всего лишь АБД.. течсаппорт)) А вот в списке корректных проводок ни по 70н, ни по 25н таких проводок нет! Нет корреспонденции 205 03 с 302 02 Так как же.. завуалировать столь запрещенный, но распостраненный взаимозачет.. по услугам?? Помогите.. нарисовать приемлемую схему проводок .. пожалуйста

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Завуалировать?
    Только сторнировать доход на основании акта взаимозачета...

    "Так как же.. завуалировать столь запрещенный, но распостраненный взаимозачет.. по услугам?? "

    Что значит запрещенный? Каким документом?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2006
    Сообщений
    88
    Plesen~ взаимозачеты запрещены бюджетникам...еще при царе Горохе...
    Ян Цысь Старая статья http://gazet.net.ru/modules.php?name...icle&sid=38719
    склонна верить)))

  18. #18
    Natka_ZD
    Гость

    Вопрос Аренда и коммуналка

    Ситуация такая, мы являемся гос.учреждением, сдаем а аренду помещение. Арендаторы возмещают коммунальные расходы за электроэнергию по нашим счет - фактурам напрямую поставщику (Сибирьэнерго). Вопрос - какими проводками и на основании каких документов зачесть оплату арендаторов и уменьшить наш долг перед поставщиком???

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •