Добрый день!
ООО на ОСНО.
Во втором квартале был ошибочно выставлен счет клиенту без НДС.
В ПП предмет платежа без НДС.
НДС с этого аванса в бюджет уплачен. Счет-фактура на аванс выставлена.
Нужно что-то исправлять?
То, что в ПП без НДС написано, это важно?

Ответить с цитированием

