Коллеги, кто уже заполнял данное заявление, подскажите пожалуйста! У нас переплата по налогу на прибыль возникла из-за огромных ежемесячных авансовых платежей и росла эта переплата с конца 2015 года. На сегодня там около миллиона висит. Хотим вернуть. Заполняю данное заявление и возник вопрос: в строке "НАЛОГОВЫЙ (РАСЧЕТНЫЙ) ПЕРИОД" что писать?????? какой период? за который возникла переплата? так их два 2015 и 2016 год. Или период в котором прошу вернуть налог.Формат заполнения ГД.00.2017 либо КВ.01.2017 либо МС.05.2017 к примеру! Вообще не соображу что они хотят там видеть! Это первый титульный лист! Инструкции по заполнению не нашла(((( Буду рада как ответам кто уже заполнял, так и просто, как вы думаете? что туда поставить?