×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2017
    Сообщений
    205

    НДС с комиссии иностранного агента

    Мы пользуемся услугами иностранного агента на торговых площадках в интернете.
    С этого года эти услуги стали облагаться НДС, и теперь несмотря на то что мы на упрощенке, мы должны считать НДС с комиссии этому агенту, платить налог и сдавать декларацию. Но мы этим пока не заморачивались, т.к. это получается резкое увеличение нагрузки на бухгалтерию, ведь надо выписывать счета-фактуры, вести книги продаж и покупок, корректировать эти счета-фактуры на курсовые разницы, ведь все расчеты в валюте и т.д.

    Интересует вопрос кто вообще в теме насчет этого? Как вы решили эти проблемы?
    Понимаю что надо этим заниматься, ведь налоговая рано или поздно это выяснит...

    Спасибо всем кто откликнется.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Мы делаем.
    Цитата Сообщение от A L E N A Посмотреть сообщение
    т.к. это получается резкое увеличение нагрузки на бухгалтерию
    вы так и налоговикам скажете? мол, извините, некогда было

    проверить это достаточно легко даже при камералке - запросить выписку с р/счета

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2017
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Мы делаем.

    вы так и налоговикам скажете? мол, извините, некогда было

    проверить это достаточно легко даже при камералке - запросить выписку с р/счета
    а что вы именно делаете, можно поподробнее узнать?
    счет-фактуру как выставляете? в рублях? в валюте? каким числом? по оплате или по акту?

  4. #4
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    У нас у одного только клиента, и там немного платежей букингу.
    Заполняем вручную раздел 2

    Но, наверное, можно делать в прг счф и тогда автоматом будет заполняться

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2017
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    У нас у одного только клиента, и там немного платежей букингу.
    Заполняем вручную раздел 2

    Но, наверное, можно делать в прг счф и тогда автоматом будет заполняться
    а счета-фактуры вы не делаете и книги тоже не ведете?
    и по какому курсу вы считаете НДС? на дату акта или на дату оплаты?
    у меня тоже букинг, он выставляет акты концом месяца, оплата последующая

  6. #6
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    не по актам, а по оплате - платим букингу, и одновременно 18% от суммы в бюджет

    курсовых у нас нет - платим в рублях

    счф не делаем. Их некому выставлять, они для внутреннего учета только

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2017
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    не по актам, а по оплате - платим букингу, и одновременно 18% от суммы в бюджет

    курсовых у нас нет - платим в рублях

    счф не делаем. Их некому выставлять, они для внутреннего учета только
    а почему вы в рублях платите? мы платим в евро в Голландию

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2017
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    счф не делаем. Их некому выставлять, они для внутреннего учета только
    а как вы декларацию подаете? без счетов-фактур...
    туда же теперь все надо выгружать

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2017
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    счф не делаем. Их некому выставлять, они для внутреннего учета только
    Зета, поделитесь, пожалуйста, как вы сдали декларацию без счетов-фактур? У вас ее приняли?
    Сейчас посмотрела декларацию еще раз, второй раздел не заполняется без выгрузки счетов-фактур ...

  10. #10
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    заполняете его вручную
    Наименование Налогоплательщика: Booking.com B.V.
    КБК
    ОКТМО
    сумма
    Код

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2017
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    заполняете его вручную
    Наименование Налогоплательщика: Booking.com B.V.
    КБК
    ОКТМО
    сумма
    Код
    в смысле "вручную"?
    декларация изготавливается и отсылается в электронном виде, в ручную она не дает себя заполнять

  12. #12
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    у вас какая программа?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2017
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    у вас какая программа?
    для отчетности - сбис++

  14. #14
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    не подскажу для СБИС - я с ней очень поверхностно знакома. Мы делаем в 1С Бух 8.3, и выгружаем в СБИС

    Вы заходите в раздел 2 и нет возможности редактировать строки?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2017
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    не подскажу для СБИС - я с ней очень поверхностно знакома. Мы делаем в 1С Бух 8.3, и выгружаем в СБИС

    Вы заходите в раздел 2 и нет возможности редактировать строки?
    нет, в разделе два ничего вручную не заполняется и не редактируется
    предлагается заполнить раздел, а именно загрузить сначала счета-фактуры, книги покупок и продаж и в другие разделы
    поэтому мне и непонятно как вы без счетов-фактур сдавали, а самое главное как у вас это приняли?

    в любом случае даже если и сдали вручную, вам из налоговой требование должны были прислать на уточнение в связи с тем что вы не заполнили раздел счетами-фактурами...

    а просто так абы что бессмысленно отсылать

  16. #16
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от A L E N A Посмотреть сообщение
    а самое главное как у вас это приняли?
    да вот так и приняли в 1 кв

    сейчас почитала про это в 1С:ИТС
    действительно, надо в книгу продаж счф с кодом операции 06

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2017
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    да вот так и приняли в 1 кв

    сейчас почитала про это в 1С:ИТС
    действительно, надо в книгу продаж счф с кодом операции 06
    ну вот именно, что надо
    а поскольку мы на упрощенке и с ндсом дела не имели никогда, то мне вообще не понятно как это все правильно нужно делать чтобы не было вопросов и претензий со стороны налоговиков

    сейчас-то мы уже схему работы с букингом поменяли, теперь уже никакого ндса не возникает, туристы оплачивают напрямую в букинг, а букинг переводит нам за вычетом своей комиссии, причем переводит на зарубежные счета
    в России никаких движений и оборотов

    но вот по первым двум кварталам надо как-то отчитаться, но что-то я сижу туплю и не могу сообразить как

  18. #18
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    попробуйте в СБИС ввести счф с кодом операции 06, и потом заполнить декл

    сегодня на работе попробую в СБИС, отпишусь тогда после обеда

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •