Доброго времени суток!
Прошу совета в ситуации:
ООО на ОСНО
Покупаем товар с НДС (металл), измельчаем (условно, будет некая переработка), продаем без НДС как вид металла (или лом, точно не могу сказать, лицензия есть)
Входящий НДС к вычету применять не будем.
Входящий НДС остается "висеть" на 19 счете в ожидании, когда сможем его зачесть в течение трех лет или возможны варианты?
Можно ли его включить в себестоимость и каким образом?