×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2008
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    159

    Вопрос ООО УСН-6% , выручка

    Бухучет ведётся в ИнфоБухгалтере, вручную

    1 Вопрос - как, из оборота по какому счёту формируется Выручка (код 2110 в отчете о прибылях и убытках) ?
    У меня в Выручку почему-то попадает только собственное производство - но мы делаем только полуфабрикат, из которого готовый продукт делает партнёр - возвращает его нам, мы передаём заказчику. Оплата партнёру в Выручку не попадает почему-то
    2 Правильно ли я понимаю, что в Выручка у нас (УСН-6%) должна совпадать с налогооблагаемым Доходом ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    из оборота по какому счёту формируется Выручка (код 2110 в отчете о прибылях и убытках)
    90
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что в Выручка у нас (УСН-6%) должна совпадать с налогооблагаемым Доходом
    может совпадать, но не должна


    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    готовый продукт делает партнёр
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Оплата партнёру в Выручку не попадает почему-то
    а почему в выручку должна попадать оплата контрагентУ?
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что в Выручка у нас (УСН-6%) должна совпадать с налогооблагаемым Доходом ?
    Совершенно не факт. Особенно с учетом того, что у вас похоже производство из давальческого сырья. Но вообще-то не очень понятно

    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    но мы делаем только полуфабрикат, из которого готовый продукт делает партнёр - возвращает его нам, мы передаём заказчику.
    Объясните подробнее. И какие проводки в бухучете вы делаете.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Вопрос - как, из оборота по какому счёту формируется Выручка
    Кредит 90.1
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что в Выручка у нас (УСН-6%) должна совпадать с налогооблагаемым Доходом ?
    Не правильно. В БУ выручка по начислению, а не оплате (если конечно, вас не потянуло на эксперименты с кассовым методом бух.учета)

    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Оплата партнёру в Выручку не попадает почему-то
    Оплата кому-то вообще никак в выручку попасть не может. Какие проводки у вас?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2008
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    159
    Январь, Надежда, saigak - очень признателен за отклики !

    а почему в выручку должна попадать оплата контрагентУ?
    я не совсем правильно выразился - но, оплата услуг партнёра в любом случае должна входить в себестоимость - и соответственно, покрываться оплатой Заказчика - а этого не видно

    Проводки :
    51 - 62 Получаем предоплату от Заказчика
    60 - 51 Оплачиваем услуги Партнёра
    43 - 90.1 Учитываем собственные услуги/себестоимость
    43 - 60 Получили готовую продукцию от Патнёра
    45 - 43, 62 - 45 Отгрузили готовую продукцию Заказчику

    Оплата от Заказчика не попадает на 90 счёт (

    Тут нет передачи полуфабриката партнёру - дело в том, что он "цифровой", оформлением его передачи просто не морочимся.
    Последний раз редактировалось XO; 27.03.2017 в 00:44. Причина: дополнение

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    43 - 90.1 Учитываем собственные услуги/себестоимость
    Не верная проводка
    Отражение выручки: 62/заказчик - 90.1
    Списание себестоимости продукции: 90.2 - 43

    И готовую продукцию от поставщиков не получают
    20 - 10 (70, 69 и прочие расходы на производство)
    20 - 60 - работа подрядчика (парнера)
    43 - 20 - выпуск готовой продукции, которую вы потом и продаете
    Цитата Сообщение от XO Посмотреть сообщение
    Оплата от Заказчика не попадает на 90 счёт
    Оплата и не должна попадать. Оплата - это 51 - 62

    45 счет у вас зачем? Даты отгрузки и датой перехода права собственности не совпадают?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2008
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    159
    Даты, как правило, совпадают - но бывают исключения.

    Спасибо ! Сейчас буду разбираться

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •