×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 46
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2014
    Сообщений
    84

    В декларации по НДС не подали номера ГТД

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, сложилась такая ситуация. Фирма на ОСНО пару лет была фактически в сонном состоянии, сдавали почти нулевые отчеты. С этого года потихоньку начали работу. В 4 квартале, когда реализаций стало много, заметила ошибки. Не были введены номера ГТД на товары. Есть еще одна организация на УСН, поэтому по запарке и с непривычки менеджеры про ГТД и забыли, т.к. в основном работают без счет-фактур. Просто раньше, когда реализаций было мало, это не было заметно, а тут прям всплыли ошибки. Соответственно декларации за кварталы были поданы неправильно, и в исходящих счетах-фактурах не были проставлены номера ГТД. Как правильно поступить в данной ситуации?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Маша П. Посмотреть сообщение
    Не были введены номера ГТД на товары
    Где именно? Был импорт?

  3. #3
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Маша П. Посмотреть сообщение
    Как правильно поступить в данной ситуации?
    хотите, подайте уточненки
    Почему-то я Вам верю...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Маша П. Посмотреть сообщение
    и в исходящих счетах-фактурах не были проставлены номера ГТД.
    а когда приход разносили -ГТД поставили?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Маша П. Посмотреть сообщение
    и в исходящих счетах-фактурах не были проставлены номера ГТД. Как правильно поступить в данной ситуации?
    Правильно - оставить так как есть. То, что вы описАли - ненаказуемо.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2014
    Сообщений
    84
    Товары не российского производителя, при поступлении товаров ГТД также забыли указать, поэтому при продаже покупателям счета-фактуры без ГТД. Изначально я думала просто переделать верные счета-фактуры и передать покупателям, но ведь в декларацию попадают номера гтд, поэтому и возник вопрос нужно ли отправлять корректировки с верными данными. Можно ли просто переделать исходные счете-фактуры или нужны корректирующие.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Маша П. Посмотреть сообщение
    в декларацию попадают номера гтд,
    В вашу декларацию номера ГТД, указанные вами в выставленных вами счетах-фактурвх, не попадают.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2014
    Сообщений
    84
    Да, но в декларацию покупателей попадают, и гтд наших поставщиков также в декларацию попадают. Вопрос нужно ли что-то переделывать, отправлять корректировку или это не настолько важные данные.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Маша П. Посмотреть сообщение
    Да, но в декларацию покупателей попадают,
    Не попадают.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2014
    Сообщений
    84
    Почему не попадают, если от наших поставщиков гтд нам в декларацию по ндс в раздел 8 попадают. Соответственно и у наших покупателей также в раздел 8 от нас попадают.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Маша П. Посмотреть сообщение
    Соответственно и у наших покупателей также в раздел 8 от нас попадают.
    Неа. Эта графа заполняется только для записей книги-покупок, соответствующих НДС, уплаченному таможне при ввозе товаров.

  12. #12
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Эта графа заполняется только для записей книги-покупок, соответствующих НДС, уплаченному таможне при ввозе товаров.
    не только. она на любой товар, имеющий гтд, заполняется.
    Почему-то я Вам верю...

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    она на любой товар, имеющий гтд, заполняется.
    Бред.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2008
    Сообщений
    407
    Цитата Сообщение от Маша П. Посмотреть сообщение
    гтд наших поставщиков также в декларацию попадают.
    В вашу декларацию? Значит все-таки при поступлении ГТД завели? Тогда и в выданных фактурах они должны быть (мне кажется в любой программе так). Во всяком случае вашим покупателям ничто не грозит, если они будут перепродавать этот товар, тоже выдадут счет-фактуру без НДС, аналогично полученному.

  15. #15
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Бред.
    Ну знвчит этот бред формируется 1С и прекрасно принимается фнс.
    Почему-то я Вам верю...

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Ну знвчит этот бред формируется 1С и прекрасно принимается фнс.
    У меня не формируется. Значит дело не в 1С... Пальцы равняйте.

  17. #17
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Пальцы равняйте.
    Это ты к чему?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  18. #18
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня не формируется. Значит дело не в 1С.
    именно в 1С ну или в операторе.

    Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
    45.4. В графе 3 по строкам 010 - 180 отражаются данные, указанные соответственно в графах 2 - 8, 10 - 16 книги покупок. Показатели по строкам 010 - 180 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2 - 8, 10 - 16 книги покупок, установленному разделом II Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137.
    Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.11.2014) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
    р) в графе 13 - номер таможенной декларации при реализации товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации, в случае если их таможенное декларирование предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза.
    где написано, что
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    уплаченному таможне при ввозе товаров.
    ?
    Почему-то я Вам верю...

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2014
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Univers Посмотреть сообщение
    Значит все-таки при поступлении ГТД завели? Тогда и в выданных фактурах они должны быть (мне кажется в любой программе так).

    Ну да, в 4 квартале мы спохватились, что до этого гтд не вводили, и начали вести все правильно. Просто вопрос то в том нужно или нет отправлять декларацию с корректировкой за предыдущие периоды, или это не столь важная ошибка.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    где написано, что

    ?
    В ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации
    от 26 декабря 2011 г. N 1137
    *
    О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ
    ЗАПОЛНЕНИЯ (ВЕДЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ
    ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

    ...
    При отражении в книге покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в графе 3 указывается номер таможенной декларации на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации.
    ...

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Маша П. Посмотреть сообщение
    начали вести все правильно.
    А зря. Надо было повнимательнее нормативку читать...

  22. #22
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    может все таки вы начнете внимательно матчасть читать?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    При отражении в книге покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в графе 3 указывается номер таможенной декларации на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации.
    ...
    в данной цитате говорится о номере ГТД в графе 3 т.е. о порядковом номере и дате счета-фактуры продавца, которого нет в случае ввоза товара.
    А выше речь идет о заполнении гр.13 сч-ф и строки 150 декларации НДС. Учите матчасть и не надо путать людей.!
    Последний раз редактировалось saigak; 14.02.2017 в 21:24.
    Почему-то я Вам верю...

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    р) в графе 13 - номер таможенной декларации при реализации товаров,
    И каким образом в книгу ПОКУПОК попадают счета-фактуры, выписываемые при реализации товаров?

  24. #24
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    каким образом в книгу ПОКУПОК попадают счета-фактуры, выписываемые при реализации товаров?
    обыкновенным....
    1. почему так криво написано-вопрос не по адресу.
    2. ваша покупка-это реализация вашего поставщика.
    Почему-то я Вам верю...

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    обыкновенным....
    И каким же?
    1. почему так криво написано-вопрос не по адресу.
    А если криво понято, то по адресу?
    2. ваша покупка-это реализация вашего поставщика.
    Не выдумывайте. Это ваши домыслы. Почему бы тогда в книгу покупок не запихать мои счета-фактуры на реализацию? Ведя моя реализация - это покупка моего покупателя. А?

  26. #26
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если криво понято, то по адресу?
    а если криво понятно, то вообще не сюда.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не выдумывайте. Это ваши домыслы.
    куды уж мне...

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Почему бы тогда в книгу покупок не запихать мои счета-фактуры на реализацию?
    вы хотите-пихайте, а у всех остальных там сч-ф на реализацию поставщика.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ведя моя реализация - это покупка моего покупателя.
    ваша реализация-в вашей книге продаж=покупка вашего покупателя-в его книге покупок.


    и вообще, прописные истины я вам доказывать больше не буду. вы начинаете самым явным образом троллить. учите матчасть и не задавайте глупых вопросов. на ваши вопросы я больше отвечать не намерена. выдержки из постановления вам даны-изучайте.
    Почему-то я Вам верю...

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    у всех остальных там сч-ф на реализацию поставщика.
    А почему не счет-фактура на покупку покупателя? Ну все же?

    ваша реализация-в вашей книге продаж= покупка вашего покупателя-в его книге покупок.
    Но почему тогда ЕГО реализация в МОЕЙ книге покупок?
    учите матчасть и не задавайте глупых вопросов.
    Т.е., те вопросы, на которые вы не знаете ответа, вы объявляете глупыми? Креативненько....
    на ваши вопросы я больше отвечать не намерена.
    Да я уже это понял: не знаете ответов, потому и не намерены.
    выдержки из постановления вам даны-изучайте.
    Изучил, но вы их как-то извращенно и непоследовательно толкуете. Но это уже не моя проблема...

  28. #28
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да я уже это понял: не знаете ответов, потому и не намерены.
    не поэтому. я как раз ответы на них знаю, но заниматься бесплатно ликбезом троллей-не моя профессия.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вы их как-то извращенно и непоследовательно толкуете
    это не я-толкование однозначно.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    это уже не моя проблема..
    ваша-ваша.
    Почему-то я Вам верю...

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    толкование однозначно.
    Это как-то по Жириновски и непоследовательно. Вы так и не смогли непротиворечиво объяснить, с какого пива в моей книге покупок должна появляться моя реализация.

  30. #30
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    с какого пива в моей книге покупок должна появляться моя реализация.
    а в какой пивной вы это взяли? и почему я это должна пояснять?

    в вашей книге покупок-реализация вашего поставщика.
    Почему-то я Вам верю...

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •