×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50

    Налогообложение ОП

    Подскажите, пожалуйста,
    какой режим налогообложения будет у обособленного подразделения ООО (розничная торговля, ККТ, услуги физ.лицам), если Головная организация (ООО) на ОСНО. Местонахождение - г. Москва.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,733
    никакого отдельного режима у ОП не будет
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50
    А как быть с НДС? Придется платить его по полной? Так как будем покупать товар с ндс, продавать физ.лицам (сумма без ндс). Уменьшить не сможем, т.к. счета-фактуры физ.лицам не сможем выставлять, так?

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    Уменьшить не сможем, т.к. счета-фактуры физ.лицам не сможем выставлять, так?
    о чем Вы?
    Уменьшать как обычно на вычеты по сч-ф входящим. Причем тут ваши покупатели?
    Физлицам сч-ф не нужны. Отгрузка будет с кодом 26.
    ОП тоже в Москве? Значит ЕНВД не будет. ОСНО без вариантов

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50
    Простите, а что это за код 26?

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    Простите, а что это за код 26?
    код вида операции по НДС
    когда сч-ф делаете на отгрузку, она попадает в книгу продаж с кодом 01
    Когда отгрузка неплательщику НДС и/или сч-ф не делаете в книгу продаж отгрузка попадает с кодом 26

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50
    А в саму декларацию в строку 010 сумма продажи попадает без НДС?
    Например, продали физ.лицу товар на 11800руб, то в декларации нужно будет отразить 10000руб и ндс 1800руб. или всю сумму 11800руб., а где НДС 0руб. ?
    И в чеке обязательно должен быть выделен НДС?

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    А с чего вдруг НДС 0 рублей будет, если у Вас реализация с НДС?

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    Например, продали физ.лицу товар на 11800руб, то в декларации нужно будет отразить 10000руб и ндс 1800руб.
    да. Все как обычно. Не имеет значения, кто ваши покупатели. НДС начисляете как обычно.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50
    А такой еще возник вопрос по ндс. В книгу продаж ввожу отгрузку с кодом 26 по каждой продаже каждому физ.лицу или достаточно одной общей суммой на конец месяца? И в поле номер и дата счет-фактуры, что ставить?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50
    и в полях наименование покупателя и инн/кпп, что указывать?

  12. #12
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    В книгу продаж ввожу отгрузку с кодом 26 по каждой продаже каждому физ.лицу или достаточно одной общей суммой на конец месяца?
    или каждую, или 1 в день. Смотря как в программе проводить будете. Если весь день чеки бить и в конце дня сделать ПКО на всю сумму по зет-отчету, то 1 запись в день будет.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •