×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    22

    Как использовать НДФЛ иностранца переплаченный с начала года?

    Добрый день.
    В организации оформлен иностранец. Зарплата 18 тыс. в месяц. С марта по май он не был резидентом. НДФЛ за него платили 30%. В июне он стал резидентом, но НДФЛ за него все равно заплатили 30%. Соответственно, за 4 месяца перечислили за него НДФЛ 21600. В июле он работал, но НДФЛ уже не платили. В августе, сентябре он был в отпуске за свой счет. В октябре опять будем начислять зарплату. У него здесь есть один несовершеннолетний ребенок.
    Как теперь за него платить НДФЛ? Как ему предоставлять стандартные вычеты на ребенка?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Вернуть весь переплаченный НДФЛ

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    22
    Как технически происходит возврат переплаченного НДФЛ? Именно вернуть или можно зачесть в счет предстоящих платежей по НДФЛ по этому сотруднику? И что делать с хвостиком, который не успеем перезачесть до конца года? Что показывать в строке 070 раздела 1 расчета 6 НДФЛ? Сумму исчисленного налога по строке 040 плюс остаток переплаченного НДФЛ иностранца?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ямочки на щечках Посмотреть сообщение
    Как технически происходит возврат переплаченного НДФЛ?
    Перечисляете работнику. Это уже не НДФЛ, а излишнее удержание.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    22
    Можно перечислить только на расчетный счет? Или через кассу тоже можно выплатить?
    Всю излишне удержанную сумму сразу перечисляю? Или можно каждый месяц в размере неудержанного тринадцатипроцентного НДФЛ перечислять?
    В течение какого срока я должна ему перечислить излишне удержанный налог? Есть какие то временные рамки?
    Спасибо.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    см. п. 1 ст. 231 НК
    иностранцу все безопаснее безналично
    ИМХО сразу

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    22
    В п. 1 ст. 231 НК написано вернуть. А этот переплаченный НДФЛ нельзя зачитывать в следующих месяцах? Ведь с его зарплаты все равно нужно будет начислять и платить, теперь уже по 13%. Получится, что июнь и июль я не перечислила за него НДФЛ.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Ямочки на щечках Посмотреть сообщение
    А этот переплаченный НДФЛ нельзя зачитывать в следующих месяцах?
    мне мифнс разъясняла что могу зачесть в течение года, что останется нужно возвращать через письмо

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Ямочки на щечках Посмотреть сообщение
    Всю излишне удержанную сумму сразу перечисляю? Или можно каждый месяц в размере неудержанного тринадцатипроцентного НДФЛ перечислять?
    перерасчет ведь не частями делаете, сделали - он в зарплате и отразился к выплате

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    22
    Спасибо.
    Позвонила в налоговую. Сказали, что зачитывать внутри года.
    Так и сделаю. Это проще, чем возвращать, а потом снова удерживать.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ямочки на щечках Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Позвонила в налоговую. Сказали, что зачитывать внутри года.
    Так и сделаю. Это проще, чем возвращать, а потом снова удерживать.
    Вы смешиваете две вещи - ваши расчеты с работником и ваши расчеты с налоговой. ФНС не может определять первое. Есть заявление - есть возврат. Так что работнику полагается вернуть сразу, ну а с налоговой не запрещено зачитывать в течение года. Хотя и тут они иногда встают в позу "излишне уплачено - не налог".

  12. #12
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,391
    Аноним, Вы не правы. Возврат нерезидент-резидент разрешает только ИФНС.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    По итогам года - ФНС (п. 1.1 ст. 231 НК), а в пределах года и для них работает п. 1 ст. 231 НК. Например, в письме Минфина России от 15.02.2016 N 03-04-06/7958 описана эта ситуация.

  14. #14
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,391
    Аноним, там говорится о зачёте, а не о возврате. Как раз автор и зачёл под ноль НДФЛ в июле.

    Вернуть сейчас сразу можно только 17% (30-13) излишне удержанного НДФЛ в июне, когда работник уже стал резидентом, но ошибочно удержали 30%.

    По поводу детского вычета. Работнику выгоднее показать его только при возврате. Пока же не надо.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Автор не пишет, что зачел под ноль.

  16. #16
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,391
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Автор не пишет, что зачел под ноль.
    Ну как же, пишет:
    Цитата Сообщение от Ямочки на щечках Посмотреть сообщение
    В июле он работал, но НДФЛ уже не платили
    Это и есть зачёт переудержанного ранее НДФЛ в счёт июльских 13%.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •