Если мы будем экспортировать товар "без ндс" (мед. товары) , нужно что-то подавать или заполнять дополнительно? и нужны ли нам заявления о ввозе от них?
Если мы будем экспортировать товар "без ндс" (мед. товары) , нужно что-то подавать или заполнять дополнительно? и нужны ли нам заявления о ввозе от них?
Нужно, перечень в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов в ТС. Нужны.
а если, например по книге продаж в 3 кв отгружаем
июль 50000 без ндс
август 20000 без ндс
сентябрь 25000 без ндс
за июль и август они прислали заявления , а за сентябрь не успели
по книге продаж будет 95000 без ндс
раздел 4 будет графа 010 по коду льгота ,графа 020 70000 , остальное прочерки
раздел 7 код льгота стоимость реализованных без ндс 95000
и кэтой декларации прикрепляю документы по июлю и августу, которые они прислали
В Беларусь и прочие страны ЕАЭС по Протоколу любой товар реализуется под 0%, а не без НДС.
А отметка на счет-фактуре сейчас не нужна?
А в книгу продаж попадает в момент отгрузки или когда документы собирем?
Если к примеру реализуем белорусам товар с нДС 10% в 30 сентября, им выписываем с 0%, а документы они нам присылают в конце октября? Или мы должны 30 сентября показать отгрузку и в этот же день восстанавливаем ндс от поставшика.(в книге прожаж с кодом 21)?
то есть мы вообще не показываем выручку что-ли 30 сентября? по этой отгрузке? не очень понятно.. документы же выписаны..
или выписываем документы, а счет-фактура будет датой заявления о ввозе?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)