×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Экспорт в Белоруссию мед товаров

    Если мы будем экспортировать товар "без ндс" (мед. товары) , нужно что-то подавать или заполнять дополнительно? и нужны ли нам заявления о ввозе от них?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нужно, перечень в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов в ТС. Нужны.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Нужно, перечень в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов в ТС. Нужны.
    т.е. контракт , накладная, счет-фактура, cmr и заявление о ввозе.. отправляю в налоговую по электронке и когда они нам подтвердят, заполняю раздел 4? в книгу продаж это тоже не попадает пока не подтвердят?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    когда они нам подтвердят, заполняю раздел 4?
    Заполняете как соберете, документы предоставляются одновременно с декларацией.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Заполняете как соберете, документы предоставляются одновременно с декларацией.
    а если, например по книге продаж в 3 кв отгружаем

    июль 50000 без ндс
    август 20000 без ндс
    сентябрь 25000 без ндс

    за июль и август они прислали заявления , а за сентябрь не успели

    по книге продаж будет 95000 без ндс

    раздел 4 будет графа 010 по коду льгота ,графа 020 70000 , остальное прочерки

    раздел 7 код льгота стоимость реализованных без ндс 95000

    и кэтой декларации прикрепляю документы по июлю и августу, которые они прислали

  6. #6
    Аноним же
    Гость
    В Беларусь и прочие страны ЕАЭС по Протоколу любой товар реализуется под 0%, а не без НДС.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним же Посмотреть сообщение
    В Беларусь и прочие страны ЕАЭС по Протоколу любой товар реализуется под 0%, а не без НДС.
    это я поняла... а разве в книге продаж есть 0%?

    или вы имеете ввиду , что раздел раздел 7 код льгота стоимость реализованных без ндс не заполнять?

  8. #8
    Аноним же
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    это я поняла... а разве в книге продаж есть 0%?
    Ессно, ведь на экспорт выставляется с/ф со ставкой 0%. Который попадает в книгу продаж в момент определения налоговой базы по экспорту.

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    раздел 7
    не заполнять.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    не заполнять.
    а то, что они мне предоставят за сентябрь , я буду учитывать в 5 разделе Декларации по ндс за 4 кв 2016?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 4 разделе декларации в том периоде, в котором
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    они мне предоставят

  12. #12
    Аноним
    Гость
    А отметка на счет-фактуре сейчас не нужна?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    А в книгу продаж попадает в момент отгрузки или когда документы собирем?
    Если к примеру реализуем белорусам товар с нДС 10% в 30 сентября, им выписываем с 0%, а документы они нам присылают в конце октября? Или мы должны 30 сентября показать отгрузку и в этот же день восстанавливаем ндс от поставшика.(в книге прожаж с кодом 21)?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в книгу продаж попадает
    в том квартале, в котором собраны документы.


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    восстанавливаем ндс от поставшика
    в 3 кв.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    то есть мы вообще не показываем выручку что-ли 30 сентября? по этой отгрузке? не очень понятно.. документы же выписаны..

  17. #17
    Аноним
    Гость
    или выписываем документы, а счет-фактура будет датой заявления о ввозе?

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы вообще не показываем выручку что-ли 30 сентября?
    В целях налогообложения НДС не показываем. Что вас удивляет? Это норма 167-НК.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В целях налогообложения НДС не показываем. Что вас удивляет? Это норма 167-НК.
    так а какой датой?заявления о ввозе?
    т.е. мы ндс восстанавливаем, а отгрузку не показываем,если они не успели документы прислать? и в след квартале если они присылают, показываем отгрузку с 0 ставкой ндс, и обратно возмещаем НДС поставщика, так?

  20. #20
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    так

    если товар приобретен до 01.07.2016

  21. #21
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    так а какой датой?
    Да какой хотите. В книгах нет графы о дате регистрации документа.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    так

    если товар приобретен до 01.07.2016
    в смысле до 01.07.16?

  23. #23
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в смысле до 01.07.16?
    позже вычет как обычно теперь (кроме сырьевых)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •