Нужна подсказка по заполнению декларации НДС.
Я являюсь налоговым агентом по аренде фед. иимущества у собственника.
Предположим НДС с аренды 1000 р. Эту цифру я пишу в раздел 2.2 "для налоговых агентов" (начисление), а к вечету её беру занося в раздел 2.1 в строку 350. Да?
Вопрос вот в чем, надо ли мне еще её указывать в разделе 2.1 в начислениях? В составе общей базы налога то есть.