×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Alex20010
    Гость

    ИП. Иногда Реализую товар бюджетным организациям. Под какой налог попадаю?

    Здравствуйте!

    ИП На ЕНВД и УСН 6% .

    Реализую (иногда) товар бюджетникам. Оплата по б/налу.

    Выставляю им счет-фактуры и ТОРГ12. Без НДС.

    Между нами договор купли-продажи (на сумму 20000 , как только выбирают ее делаем новый).

    Так вот, под какой налог попадает торговля по договору купли-продажи?

    Если должен быть договор поставки? То чей, извините, косяк составления и работы по договору купли-продажи?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Alex20010 Посмотреть сообщение
    Выставляю им счет-фактуры и ТОРГ12. Без НДС.
    счета-фактуры лишние.

    Цитата Сообщение от Alex20010 Посмотреть сообщение
    под какой налог попадает торговля по договору купли-продажи?
    УСН.

    Цитата Сообщение от Alex20010 Посмотреть сообщение
    Если должен быть договор поставки? То чей, извините, косяк составления и работы по договору купли-продажи?
    Это не косяк. Договор поставки - разновидность договора купли-продажи. Если покупателю нужно, чтобы договор назывался именно "договор поставки", он должен об этом сообщить, или предоставить свой образец договора. В любом случае, это не ваши проблемы.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Alex20010
    Гость
    счета-фактуры лишние.
    А почему?

    под какой налог попадает торговля по договору купли-продажи?
    Т.е. такие продажи (продажи для организаций , которые оплачивают товар на р/с) на ЕНВД я отнести не могу?

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Alex20010 Посмотреть сообщение
    счета-фактуры лишние.
    А почему?
    Потому что счета-фактуры должны составлять плательщики НДС, а у Вас - УСН.
    Я надеюсь, в тех счета-фактурах, которые Вы выставляли, НДС = 0 хотя бы?
    Потому что если вы укажете там сумму НДС, будете обязаны перечислить его в бюджет.

    Цитата Сообщение от Alex20010 Посмотреть сообщение
    . такие продажи (продажи для организаций , которые оплачивают товар на р/с) на ЕНВД я отнести не могу?
    да, это не ЕНВД. К ЕНВД относятся продажи для личного, семейного, домашнего использования, независимо от способа оплаты, поэтому продажа физ. лицу даже по безналу будет ЕНВД, а продажа организации даже за наличку, но с выписанной накладной - не ЕНВД, т.к. у организации личного и семейного использования не бывает.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •