Добрый день, уважаемые клерки! Помогите, пожалуйста, никогда не сталкивалась с подобной ситуацией. Оформлен беспроцентный займ от учредителя ООО, он же гендиректор и единственный учредитель. На эти средства были оплачены товары по исполняемому контракту. Я правильно понимаю, что:
1. средства, полученные от физика, не облагаются НДС? Если так, то декларацию по НДС за 1 кв. подавать нулевую? (больше поступлений на р/с не было)
2. Я не указываю эту сумму в декларации по налогу на прибыль? Потом также эту сумму не указу в расходах, когда верну физику.
3. но ведь оплату за товар я могу включить в расходы?
За ранее спасибо.