×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    33

    Не выставлялись авансовые счета-фактуры

    Ситуация, конечно, идиотская, тем более с точки зрения специалистов бухгалтеров.
    Дело в том, что у нас не выписывались авансовые счета фактуры на последние двадцать продаж.
    Обороты у нас маленькие, бухгалтер приходящий, делает только отчеты в налоговую, ну и, по всей видимости, ей не до наших авансовых фактур. Сейчас это всё выяснилось, и вот что делать - ума не приложу.
    Как быть с номерами? Как это всё поправить?
    Подскажите, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Выписать сейчас со следующими порядковыми номерами нужными датами.
    Переделать журнал учета выставленных счетов-фактур.
    А только бумаги не делались или еще и НДС с авансов не начислялся?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    33
    НДС начислялся, наверное.
    К концу отчетного периода не было авансов, не закрытых отгрузкой.

    Только бумажек нет.
    А журнал переделать как: отсортировать все фактуры вместе со свежесделанными по датам?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    не было авансов, не закрытых отгрузкой
    DDany, в таких случаях многие бухгалтеры и не выписывают "авансовые СФ". Воспользуйтесь Поиском, обсуждалось неоднократно.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк Аватар для K@trin
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    303
    Счета-фактуры на авансы можно выписать с буквой "а", например: за январь последняя фактура была №10, тогда на аванс можно выписать фактуру №10а или 10/а. Переделать книгу продаж и книгу покупок, но по сути, если у Вас не было на конец отчетного периода авансов, то нет ничего сильно страшного, т.к. НДС Вам все равно не с чего платить, поэтому посмотрите обязательно сальдо на конец отчетного периода по счету 62/2 и посмотрите еще декларацию по НДС (раздел 2.1, строка 280-начисленный НДС с авансов и строка 340 -зачтенный НДС с авансов). Удачи

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •