Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в данной ситуации.
УСН, доходы 6%.
При поступлении д/с от покупателей (услуги) делаю проводку по банку Д 51 К 62. Далее закрываю актом Д 90 К 62.
Программа считает налог 6% сразу от сумм, поступающих на р/с.
Как быть? Проводить через 76 или будет правильно действительно сразу начислять налог в конце каждого квартала на полученные средства? Но ведь договор в работе может быть очень долгое время и не факт, что вообще будет акт, может придется делать возврат.