×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    акт взаимозачета не проведен в 12г, искажен баланс

    добрый день!
    выяснилось, что по контрагентам был фактич проведен зачет еще в 12г., и док-т нашелся, только в базе не провели и все это время отражали в балансе остатки и по Д 62, и по К60.
    сумма не маленькая, очень даже большая.
    Проводить текущ. датой очень не хотят!
    у меня же вопрос:
    если баланс на 31.12.15 будет правильным, а на 31.12.14 и на 31.12. 13-получается не правильным, (оставми данные, указанные в прошлых сданных отчетах)
    и это может выявиться только при выездной проверке, что за это грозит?
    и будет ли налоговая пытаться выяснить причину?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,296
    у вас изменится от проведения акта налогооблагаемые базы по НДС, прибыли, другим налогам? Если нет - забудьте.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А выяснять причину расхождений будут?
    Или вообще, баланс изучают?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,719
    Все что было в 2012 году уже никого не интересует. Проверка периодов - три предшествующих года (15,14,13)
    Ф1 никто не смотрит и уж тем более не копают.
    Косяки исправляете декабрем 2015 года за счет нераспределенной прибыли. См ПБУ 22/2010

  5. #5
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от knp Посмотреть сообщение
    Косяки исправляете декабрем 2015 года за счет нераспределенной прибыли
    а прибыль при чем? Д60К62...



    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Проводить текущ. датой очень не хотят!
    кто не хотят?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А выяснять причину расхождений будут?
    Или вообще, баланс изучают?
    вот это налоговой точно пофиг
    Почему-то я Вам верю...

  6. #6
    Аноним
    Гость

    Новое письмо о зачете

    Добрый день.
    А что вас смущает, у вас в балансе отражена реальная дебиторская и кредиторская задолженность
    Взаимозачет это не автоматическая операция , она производится на основании
    письменного соглашения обоих сторон или по инициативе одной стороны с последующим извещением второй.
    Если вы не произвели зачет, значит у вас не было выражения согласия.
    Если вы все таки хотите произвести зачет, то попросите вашего контрагента переписать письмо о зачете датой текущего года.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А что вас смущает, у вас в балансе отражена реальная дебиторская и кредиторская задолженность
    Взаимозачет это не автоматическая операция , она производится на основании
    письменного соглашения обоих сторон или по инициативе одной стороны с последующим извещением второй.
    Если вы не произвели зачет, значит у вас не было выражения согласия.
    Если вы все таки хотите произвести зачет, то попросите вашего контрагента переписать письмо о зачете датой текущего года.
    Дело в том, что контрагента уже давно нет., он уже официально перестал существовать.
    Директор узнав, очень хочет, чтобы зачет провели той-старой датой, чтобы на момент не дай бог проверки, в учете не было этих задолжностей.
    Но с другой стороны, при этом очень сильно измениться А и П баланса. Сумма очень даже большая.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,296
    Еще все проще. 3 года прошло, контрагента нет, можете списать задолженности. Вы просто обязаны были их списать датой прекращения деятельности контрагента

  9. #9
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    очень хочет, чтобы зачет провели той-старой датой
    а вы не можете это сделать, т.к. период уже закрыт и баланс сдан. В бухучете ошибка исправляется в момент ее обнаружения. так что делайте сейчас и не мучайтесь.
    Почему-то я Вам верю...

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тата13 Посмотреть сообщение
    Еще все проще. 3 года прошло, контрагента нет, можете списать задолженности. Вы просто обязаны были их списать датой прекращения деятельности контрагента
    Вот именно, а это старая дата

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    а вы не можете это сделать, т.к. период уже закрыт и баланс сдан. В бухучете ошибка исправляется в момент ее обнаружения. так что делайте сейчас и не мучайтесь.
    Дир очень настаивает!!((
    К тому же, если оставить так, то например в 13 или в 14 г будет висеть зад-ть, которую нужно теоретически было бы списать в доход, т.к. истек срок давности..., и поэтому лучше бы зачесть.

    Что будет, если нарушить и сделать зачет старой датой? (суммы не маленькие, изменится фактический данные баланса на 31.12.13 и на 31.12.14).
    Баланс за 2015г сдадим с данными, отраженными в предыдущих балансах, чтобы налоговики не тревожились. Т.е. они могут заметить данное дело при выездной, наверно?

    Я встречала мнение-что вобщем-то за это ничего не будет. Это так?

    Спасибо!!

  12. #12
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,735
    да сделай как нравится.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •