Добрый вечер! Такая ситуация: мы-казенное бюджетное учреждение. В декабре 2015 года выплатили заработную плату сотрудникам 25 декабря за декабрь 2015 года. 26 декабря 2015 года заболел сотрудник организации.Больничный сдал 29 января 2016 года (продолжает болеть на сегодняшний день 02.02.2016)В итоге:
1.Провели в 1:С начисление больничного,программа "автоматом" сторнировала ему все неявки ( в виду больничного листа) с 26 декабря 2015 года.
2.Пересчитали все взносы и НДФЛ, в итоге...взносы по минусу, НДФЛ по 211 статье тоже по минусу((((.
Работник продолжает болеть,а значит мы ему зарплату по 213 статье выплачиваем,а по 211 он нам должен((
Вопрос:
1.Что делать с персучетом??Все взносы этого сотрудника проходят январем 2016 года в программе по минусу за декабрь 2015 года( Как отчитываться за 1 квартал 2016??Первый раз у нас такое...прям беда(...
2.По НДФЛ-та же ситуация(
Помогите!!!Спасибо заранее.