×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132

    Вопрос ИП на ОСНО что включать в декларацию по НДС и 3-НДФЛ?

    ИП на ОСНО оказал услуги в октябре 2015, документы выставил октябрем 2015, а оплатили ему только в январе.
    В декларацию по ндс эту выручку включаем, ндс платим, здесь вроде все понятно.
    А в декларацию по НДФЛ эту сумму включаем? Деньги то только в январе оплачены, а у ИП вроде доход признается только после получения денег, или не так?
    А если в 3НДФЛ не включаем, то сумма дохода не совпадет с декларациями по НДС, налоговая возмущаться начнет.
    Как правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    В НДФЛ пойдет 2016 годом, НДС по отгрузке, в 4 квартале 2015

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от lir13 Посмотреть сообщение
    налоговая возмущаться начнет.
    Если спросят, объясните им почему такая разница
    База по НДС и НДФЛ вообще не должны совпадать)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132
    Спасибо!


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132

    ИП на ОСНО что включать в декларацию по НДС и 3-НДФЛ?

    Тогда такой еще вопрос:
    Расходы, которые относятся к этим доходам ип оплатил в октябре.
    Их Когда включаем в НДФЛ - Когда мы их оплатили или когда получили доход ? В октябре 15 или в январе 16?


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от lir13 Посмотреть сообщение
    В октябре 15 или в январе 16?
    в 2015
    Увы, в 2016 будут только доходы, а расходов не будет

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132

    ИП на ОСНО что включать в декларацию по НДС и 3-НДФЛ?

    Еще спрошу про декларацию по НДФЛ по ип :
    Нужно ли к декларации прикладывать какие-либо подтверждающие документы на сумму документально подтвержденных расходов?
    Копии самих документов прикладывать или достаточно будет реестр составить расходных документов?


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Не надо ничего прикладывать.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132
    Еще раз спасибо!
    🌹


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    275
    Подскажите пожалуйста.
    Отправила сегодня декларацию 3-НДФЛ по ИП со статусом 720.
    Пришел отказ в приеме.

    Выяснилось - была уже сдана 3-НДФЛ со статусом 760.
    Как быть? будет штраф ?

  11. #11
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    была уже сдана 3-НДФЛ со статусом 760.
    А что было в этой первичной декларации и почему Вы сделали еще одну?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А что было в этой первичной декларации и почему Вы сделали еще одну?
    760 - статус физ.лица.
    там была продажа машины и доли в УК.

    я не знала об этом и сдала сегодня по деятельности ИП на ОСНО.

    Мне сдать корректирующую со статусом 720 - ИП? и в нее добавить листы из первой декларации?

  13. #13
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    Мне сдать корректирующую со статусом 720 - ИП? и в нее добавить листы из первой декларации?
    да. Будет все тоже, что было, +лист В.
    Ну и если налог к уплате по двум основаниям, то будет 2 листа с разными КБК.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    да. Будет все тоже, что было, +лист В.
    Ну и если налог к уплате по двум основаниям, то будет 2 листа с разными КБК.
    отправила.
    сделала 2 раздела 1 в одном уплата (по КБК для ИП) , в другом - 0 (КБК для физ.лица).
    Критично?
    Я просто не поняла, там машина и доля в УК не облагались, стоят одни и те же суммы к вычету.
    Видимо машина во владении более 3 лет. Она по какой графе в листе Д2 должна идти? поставлено по 130/140
    и доля в УК проданная стоит на листе Ж по графе 070/080 одна и та же сумма (т.е. к уплате 0).

  15. #15
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    Критично?
    нормально, пойдет.


    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    Видимо машина во владении более 3 лет
    Нет. Если она более 3 лет, то ее в декларации вообще быть не должно.

  16. #16
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    поставлено по 130/140
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    доля в УК проданная стоит на листе Ж по графе 070/080
    правильно. По машине заявлена ее покупная стоимость. Очевидно ее купили дороже, чем продали, поэтому суммы равны.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    нормально, пойдет.


    Нет. Если она более 3 лет, то ее в декларации вообще быть не должно.
    Спасибо.

    Скажите, а 4-НДФЛ я тоже должна отправить сейчас? Она за 2015 сдается или за 2016 период д.б. указан?

  18. #18
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    Скажите, а 4-НДФЛ я тоже должна отправить сейчас? Она за 2015 сдается или за 2016 период д.б. указан?
    4-НДФЛ сдается только 1-ый раз.
    Потом налоговая сама считает авансы на основании 3-НДФЛ за прошлый год. Так что на 2016 они вам сами насчитают и пришлют уведомление.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    4-НДФЛ сдается только 1-ый раз.
    Потом налоговая сама считает авансы на основании 3-НДФЛ за прошлый год. Так что на 2016 они вам сами насчитают и пришлют уведомление.
    Т.е. если я сдала 3-НДФЛ, то 4-НДФЛ сейчас сдавать уже не надо?
    А я в прошлом году не подавала 4-НДФЛ. (перешли с УСН на ОСНО с 2015г.),и авансы не платила, а доходы немаленькие(((
    Штрафы за это есть?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Коллеги, добрый день!
    Помогите сопоставить декларацию 3НДФЛ и книгу учета доходов и расходов ИП на ОСНО.
    Так как порядки заполнения книги и 3НДФЛ, в моем понимании, пространны, то я не могу сопоставить эти два документа между собой(((.
    Итак, 2015 год. ИП занимается оптовой торговлей товарами по ставке НДС - 18%.
    Все поступления на р/счет - от оптовых покупателей.
    Беру все эти поступления за год, убираю НДС, и оставшуюся сумму отражаю в строке 030 листа В декларации 3НДФЛ - сумма дохода.

    Я не адепт секты "А у меня программа так считает", но чтобы найти аналогии КУДиР с декларацией 3НДФЛ в понимании моей бух.программы, в ней же сформировала и декларацию 3НДФЛ.
    Получились следующие аналогии (Лист В декларации и лист 1-7А книги):
    1. Строка 030 декл (сумма дохода) = графа 16 книги (сумма дохода);
    2. Строка 050 декл (сумма мат расх) = графа 10 книги (стоимостные показатели товаров, общая стоимость);
    3. Строка 030 декл + НДС 18% = графа 20 книги (общая стоимость со всеми налогами)

    Коллеги, если эти формулы правильные, то прошу подтвердить их!))))
    Прошу очень сильно, потому что завтра отдавать КДиР в налоговую.

  21. #21
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    номера строк и граф не помню, но направление мыслей верное
    Кроме себестоимости товаров, у вас же еще прочие расходы есть, так ведь? они тоже в книге отражаются

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Зета, Спасибо!
    Прочие есть, и они корректно везде отражаются, про них не стала писать.
    Главное - мне нужно быть уверенной, что доход в 3НДФЛ в моем случае, это - сумма поступлений на расчетный счет за вычетом НДС.

  23. #23
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от ВаляЧел Посмотреть сообщение
    это - сумма поступлений на расчетный счет за вычетом НДС.
    ну выходит, что так
    это или оплата за уже отгруженные товары, или авансы
    т.к. у ИП на ОСНО кассовый метод, то доход в момент оплаты

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Зета, Спасибо!

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Еще вопрос.
    У нас только оптовая торговля товаром.
    Таблицу 1-1 (Учет сырья) заполнять ведь не надо?
    А то она что-то автоматически заполнилась...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •