ИП на ОСНО оказал услуги в октябре 2015, документы выставил октябрем 2015, а оплатили ему только в январе.
В декларацию по ндс эту выручку включаем, ндс платим, здесь вроде все понятно.
А в декларацию по НДФЛ эту сумму включаем? Деньги то только в январе оплачены, а у ИП вроде доход признается только после получения денег, или не так?
А если в 3НДФЛ не включаем, то сумма дохода не совпадет с декларациями по НДС, налоговая возмущаться начнет.
Как правильно?