Добрый день, подскажите что нужно сделать.
Мы излишне удержали и перечислили в бюджет ндфл по ставке 35% в декабре 2015г.
Сейчас в январе мы эту ошибку обнаружили. Вопрос: можем ли мы зачесть эту излишне удержанную/перечисленную сумму ндфл на период января 2015г. ведь с этого года мат. выгода будет считаться ежемесячно.
В таком случае 2 ндфл за 2015 г. мы покажем с верной исчисленной и удержанной суммой что никто никому не должен, а этот излишек перечисленный в ИФНС в платежке за период - декабрь 2015 пойдет как за январь 2016 г.- это нормально или надо еще ИФНС уведомить?