Уважаемые профессионалы, прошу помощи. Я с экспортом вообще незнакома. Поэтому страшно-страшно все. И непонятно.
Правильно ли я понимаю следующие моменты:
1. НДС входной беру к вычету только тогда когда подтвердила ставку 0%?
2. Если вдруг не подствердила, то я начисляю в реализации НДС 18%, а входной я могу принять в зачет??
3. поскольку транспортировка осуществляется с привлечением компаний-перевозчиков (авто, жд), транспортный услуги также попадают под 0%?причем часть услуг будет по агентскому договору (жд), я составляю отчет агента и перевыставляю НДС18 компании-перевозчика? и под 0 попадет только агентское вознаграждение?
4. влияет ли на НДС момент перехода права собственности на товар и момент перехода риска гибели...
В общем это только первая сумбурная партия вопросов, потому как в голове каша полная и по полочкам ничего не раскладывается
спасибо