×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2015
    Сообщений
    2

    Корректировка РСВ-1 за текущий период с корректировкой за предыдущий период

    Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста решить "ребус"! Мне нужно сделать корректировку за полугодие 2015 г. В РСВ-1 увеличить базу для начисления взносов и соответственно взносы, В ИС указать несколько "потерявшихся"* сотрудников. А также нужно сдать корректировку за 9 месяцев 2015 г., где в РСВ-1 увеличить нарастающий итог по базе и взносам, а в ИС перекинуть взносы с одного сотрудника на несколько "потерявшихся". Так как прошли уже все сроки по сдаче корректировки за полугодие, то остается в корректировке за 9 месяцев указать доначисления за предыдущий период.
    В стр. 120 раздела 1 вношу сумму доначисленных страховых взносов, заполняю раздел 4. Вопрос: а как быть с разделом 2, вносить правильный нарастающий итог с учетом двух корректировок (стр.110+стр.120)? И не могу понять как заполнить раздел по ИС. Как мне в корректировке за 9 месяцев "впихнуть" корректировку за полугодие?
    *потерявшиеся"-вовремя не получившие СНИЛС.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Юлия Митрофанова Посмотреть сообщение
    Помогите мне пожалуйста решить "ребус"!
    Решение «ребуса» выполняется в несколько слагаемых - последовательных шагов:
    Шаг 1. До оперирования корректировочными данными запастись резервной копией базы данных используемого программного обеспечения = ПО (для дальнейшего обсуждения ряда проблем с участниками форума возможно окажется целесообразным точно назвать его). По мере появления уверенности в благополучном исполнения отдельных шагов корректировки может оказаться полезным создание промежуточных резервных копий.
    Шаг 2. До подачи корректировочных материалов отчётности погасить все задолженности по взносам и по пени (учитывая необходимые доплаты по корректировкам).
    Шаг 3. Подготовить корректировочные РСВ-1 за 6 и 9 мес. 2015 г. Исходя из того, что на использование страхователями строки 120 недавно появилось всего лишь разрешение ( а не требование обязательного заполнения), а также из того, что доначисления взносов обязательно должны быть отражены в обязательно представляемых корректировочных индивидуальных сведениях, рекомендую не развлекаться со строкой 120. Т.е. исполнить в качестве корректировочных РСВ-1 «правильные», отличиями которых от первичных будут «КОРР» и замена неверных числовых данных на верные.
    Шаг 4. Для «потерявшися» в ИС соответствующих периодов создаются так называемые «подложки». Это ИС, в которых нормально заполняется необходимый стаж и указывается нулевой доход. К этим ИС придётся обращаться далее при формировании корректировочных ИС (а иначе – корректировать нечего: не было ИС).
    Шаг 5. При исполнении очередной отчетности (предположительно за 12 мес. 2015) очередные ИС дополнить необходимыми корректировочными ИС («потеряшками» и «заевшимся»).
    Цитата Сообщение от Юлия Митрофанова Посмотреть сообщение
    Так как прошли уже все сроки по сдаче корректировки за полугодие, то остается в корректировке за 9 месяцев указать доначисления за предыдущий период.
    Сроков по сдаче корректировок не существует. Есть разные варианты их исполнения в зависимости от оперативности выявления ошибок и действий страхователя. В рассматриваемом случае представляется нормальным и реальным (если нет ожиданий близких проверок контролирующими органами) представление в ПФ корректировок с годовой отчётностью при предшествующем погашении упомянутых задолженностей. Кроме взносов и пени по ПФ полезно проверить (при необходимости – «исправиться») также взносы / пени ФСС и налог / пени НДФЛ.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2015
    Сообщений
    2
    Благодарю, что не оставили без внимания!

    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    ...используемого программного обеспечения = ПО (для дальнейшего обсуждения ряда проблем с участниками форума возможно окажется целесообразным точно назвать его)
    В нашей организации используется 1С-бухгалтерия 7,7

    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    ...исполнить в качестве корректировочных РСВ-1 «правильные», отличиями которых от первичных будут «КОРР» и замена неверных числовых данных на верные...
    Так в том-то и дело, что я уже пробовала отправить корректировку за полугодие, но у меня не приняли, пришёл следующий протокол: "При условии, что системная дата проверки позднее 1 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом, за который представляется Расчет с Номером уточнения более «000», в том числе с Причиной уточнения, равной «002», разделы 2.5.1, 2.5.2. и раздел 6 должны отсутствовать".

    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    В рассматриваемом случае представляется нормальным и реальным (если нет ожиданий близких проверок контролирующими органами) представление в ПФ корректировок с годовой отчётностью
    А если мне на свой страх и риск сдать корректирующую только за 9 месяцев и в неё раскидать доначисления из полугодовой корректировки?! Тогда нарастающий итог будет верный. И после этого уже спокойно ждать годовую.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Юлия Митрофанова Посмотреть сообщение
    ... пришёл следующий протокол: "При условии, что системная дата проверки позднее 1 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом, за который представляется Расчет с Номером уточнения более «000», в том числе с Причиной уточнения, равной «002», разделы 2.5.1, 2.5.2. и раздел 6 должны отсутствовать".
    Посмотрел у себя: 2.5 - только заголовочные строчки (штуки три), 6 - напрочь отсутствует. Принято.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2013
    Сообщений
    133
    Чтобы не плодить похожую тему, спрошу тут. В каком виде нужно подать уточненный расчет, если нужно скорректировать взносы за 2013 год в сторону уменьшения, индивидуальные сведения за 1 кв, полугодие и 9 мес. 2013 г. За 2014 год скорректировать взносы в сторону увеличения и подать корректирующие индивидуальные сведения за полугодие и 9 мес. 2014г. Вряд ли это можно сделать в текущем отчете за 1 кв. 2016 г., может лучше подать отдельно за 2013 и 2014 корректирующие, подскажите, запуталась совсем!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •