Добрый день!
В учете организации не были вовремя проведены услуги от контрагентов с НДС за 2015г.
Есть идея провести эти услуги фактической датой на документах, но НДС поставить к вычету на 31.12.2015, дабы не подавать уточненки по НДС.
Правильно ли я понимаю, что чисто технически это делается убиранием галки "немедленно отражать в книге покупок" на счет-фактуре поставщика и далее в ручном режиме при записи операции "формирование книги покупок" руками ставятся галки напротив тех вычетов, которые необходимо учесть?
Есть ли инструкция на its по этому поводу?
Спасибо.