×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619

    Вопрос Отложить вычеты по НДС

    Добрый день!
    В учете организации не были вовремя проведены услуги от контрагентов с НДС за 2015г.
    Есть идея провести эти услуги фактической датой на документах, но НДС поставить к вычету на 31.12.2015, дабы не подавать уточненки по НДС.
    Правильно ли я понимаю, что чисто технически это делается убиранием галки "немедленно отражать в книге покупок" на счет-фактуре поставщика и далее в ручном режиме при записи операции "формирование книги покупок" руками ставятся галки напротив тех вычетов, которые необходимо учесть?
    Есть ли инструкция на its по этому поводу?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от AidanPryde Посмотреть сообщение
    далее в ручном режиме при записи операции "формирование книги покупок" руками ставятся галки напротив тех вычетов, которые необходимо учесть?
    Во входящей сч-ф сразу ставите нужную вам дату получения и галку "отражать в книге покупок датой получения". Сч-ф автоматом попадет в книгу покупок нужного квартала.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Во входящей сч-ф сразу ставите нужную вам дату получения и галку "отражать в книге покупок датой получения". Сч-ф автоматом попадет в книгу покупок нужного квартала.
    Спасибо, с этим ясно.
    А как быть, если из-за человеческого фактора, поступление с НДС было проведено на сумму, меньшую чем нужно. Например, услуга покраски забора на 100 с НДС, но ее провели на 90 с НДС. Дополнительный НДС к вычету можно поставить в любой момент в теч 3 лет. Добавку к расходам вроде бы можно учесть в текущем периоде, если период, в котором произошла ошибка прибыльный (он у нас прибыльный, но налоги не платились из-за накопленного убытка прошлых лет).
    Вопросы:
    1) как технически в 1С поставить к вычету добавку по вычету НДС?
    2) как технически в 1С провести текущим периодом добавку к расходам?
    3) можно ли воспользоваться документом "кор-ка поступления" в данной ситуации?
    3.1) тип операции в моем случае нужно выбрать кор-ка по соглашению сторон? исправление ведь будет править прошлый период, насколько я понимаю, а мне нужно все учесть в текущем.
    3.2) во всех видах учета или только в НДС? (для чего этот пункт?)

    Если есть статья на эту тему исправления человеческого фактора в НДС и прибыли, дайте пожалуйста, ссылку!

    Спасибо.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Во входящей сч-ф сразу ставите нужную вам дату получения и галку "отражать в книге покупок датой получения". Сч-ф автоматом попадет в книгу покупок нужного квартала.
    А если в 3 кв.2015года не поставили "Нужную" дату, а оставили дату поступления, но галку отражать в книге покупок сняли. Помогите как поступить в 4 кв.2015г чтобы НДС попал в книгу покупок,,,,,

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите как поступить в 4 кв.2015г чтобы НДС попал в книгу покупок,,,,,
    Зайти в ту сч-ф, поменять дату и поставить галку.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •