×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634

    Уточнение по НДС в связи с большими вычетами по НДС

    ИФНС требует, чтобы все в этом году укладывались в их норматив по вычетам НДС не более 92,2% от суммы начисленного НДС.
    Хотим сдать уточненку, чтобы не объясняться долго - примем по одному из счетов-фактур НДС частично.
    Как оно при этом должно выглядеть технически?
    Вариант 1. В разделе 8 будет сумма первоначальная, затем она же с минусом, затем та сумма, которая вписывается в критерий ИФНС.
    Вариант 2. В разделе 8 будет сумма первоначальная, затем та сумма, которая вписывается в критерий ИФНС, а в прил.1 к разделу 8 - первоначальная сумма с минусом.
    Вариант 3. В разделе 8 сразу сумма, которая устраивает ИФНС.
    И всё при этом называется корректировочная декларация по НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Вариант 3
    И не забудьте до подачи уточненки налог и пени заплатить, иначе за вашу любезность вас же налоговая и оштрафует.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вариант 3
    И не забудьте до подачи уточненки налог и пени заплатить, иначе за вашу любезность вас же налоговая и оштрафует.
    Да, спасибо!! Налог и пени уже уплачен!!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •