×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2015
    Адрес
    г.Нижний Новгород
    Сообщений
    12

    Расхождения в декларации по НДС и декларации по прибыли

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, получили требование о предоставлении пояснений из налоговой, в котором говорится, что установлено расхождение налоговых баз по налогу на добавленную стоимость (1,2,3 кв) и налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 г на сумму 36 835 руб. Откуда эта сумма мне понятно.
    Объясню суть на примере двух кварталов.
    1 КВАРТАЛ. Книга покупок: 1 счет-фактура каждый месяц (т.е. январь + февраль + март + аванс за апрель)
    Книга продаж: 1 счет - фактура каждый месяц (т.е. январь + февраль + март + сумма авансовой счет-фактуры за январь, уплаченной в декабре - стонирование этой суммы)
    2 КВАРТАЛ. Книга покупок: 1 счет-фактура каждый месяц (т.е. апрель + май + июнь + аванс за июль)
    Книга продаж: 1 счет - фактура каждый месяц (т.е. апрель + май + июнь + сумма авансовой счет-фактуры за апрель, уплаченной в марте - стонирование этой
    В декларации по налогу на прибыль в строке 010 доходы от реализации сумма указывается за 3 мес. без учета авансовых счет-фактур, т.к. это не доход.
    За 3 квартала сумма увеличивается только на эти авансы, оплаченные нами и учтенные впоследствии в книге продаж.
    Все ли так я делаю? и как это все объяснить налоговой?
    Буду рада выслушать советы опытных бухгалтеров. Заранее спасибо)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от Elena_0506_НН Посмотреть сообщение
    авансовой счет-фактуры за январь, уплаченной в декабре - стонирование этой суммы
    Цитата Сообщение от Elena_0506_НН Посмотреть сообщение
    сумма авансовой счет-фактуры за апрель, уплаченной в марте - стонирование этой
    Я правильно поняла, что вы НДС с аванса полученного при зачёте аванса сторнируете, а не ставите к вычету?


    Цитата Сообщение от Elena_0506_НН Посмотреть сообщение
    и как это все объяснить налоговой?
    Так и напишите. Что налоговые базы отличаются на сумму авансов.

  3. #3
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    буков много,суть не очень понятна...
    обычно сравнивались только строка 010 прибыли и строка 010 НДС...
    теперь по другому?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2015
    Адрес
    г.Нижний Новгород
    Сообщений
    12
    [QUOTE=gnews;54593689]Я правильно поняла, что вы НДС с аванса полученного при зачёте аванса сторнируете, а не ставите к вычету?
    Простите, пожалуйста, может я неправильно поняла вас, а сторнировать и ставить к вычету это по-разному?
    Объясните мне как ставить к вычету авансы уплаченные нами поставщику?
    Последний раз редактировалось Elena_0506_НН; 02.12.2015 в 22:46.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2015
    Адрес
    г.Нижний Новгород
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    буков много,суть не очень понятна...
    обычно сравнивались только строка 010 прибыли и строка 010 НДС...
    теперь по другому?
    да, все правильно, просто хотела более подробно описать ситуацию. Расхождение именно на сумму авансов, которые мы перечисляли, а потом эти счет-фактуры включали в книгу продаж след квартала...

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Цитата Сообщение от Elena_0506_НН Посмотреть сообщение
    Расхождение именно на сумму авансов, которые мы перечисляли, а потом эти счет-фактуры включали в книгу продаж след квартала...
    Вы по какой строке в декларации эти авансы показали?

  7. #7
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Я правильно поняла, что вы НДС с аванса полученного при зачёте аванса сторнируете, а не ставите к вычету
    Неправильно прочитала. У вас авансы выданные.
    Обычно, сторнируют ошибочные записи.
    Последний раз редактировалось gnews; 02.12.2015 в 23:13.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2015
    Адрес
    г.Нижний Новгород
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы по какой строке в декларации эти авансы показали?
    В строке 130 Раздел 3 декларации по НДС сумму НДС с этого оплаченного аванса

  9. #9
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    с чего вдруг в строку 130? а строка 150 для чего?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •