Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, такая ситуация: мы занимаемся транспортной экспедицией (УСНО), есть Агентский договор - Принципал-иностранная авиакомпания, имеющая постоянное представитительство в РФ (Москва). Мы (Агент) продаем услуги Принципала своим клиентам. Выставляем счет на всю сумму (не выделяя стоимость услуг Принципала - директор не хочет показывать наше вознаграждение).
От Принципала, я так понимаю, будет входящий сч-ф с 0% -ным НДС - на всю сумму услуг. Должны ли мы его регистрировать в Журнале учета полученных и выставленных сч-ф? Надо ли нам его перевыставлять своим клиентам? Каким образом разбивать по каждому клиенту?
Если Принципал работает через представительство - он платит все налоги сам (НДС, прибыль), т. е. мы не будем налоговыми агентами по этим налогам? Работаем с ним, как с любым другим нашим поставщиком?
Что-то я совсем запуталась...((