×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Выручка по оплате реализуемых товаров

    Подскажите , пожалуйста, как правильно сделать проводки:
    Реализовали товар на общую сумму 100 р, а оплату получили только 80р.
    Нужно делать проводку
    Д62 К90-1 100
    или
    Д 62 К90-1 80

    Если 2- й вариант , где показать еще 20, чтобы правильно видеть задолженность по 62.

    Если 1-й вариант как правильно рассчитать налог на прибаль ?
    У нас выручка по оплате . ( Специально пропускаю проводки по НДС, там все более менее ясно) .

    Моя бухгалтерская программа берет первый вариант и насчитывает мне
    дикий налог на прибыль. Заранее спасибо за помощь
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    У нас выручка по оплате
    Кассовый метод?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    28

    Помогите

    У нас метод определения выручки от реализации по оплате.
    Мы не на УСН

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    28
    У нас метод определения выручки для целей налогооблажения по начислению

  5. #5
    Клерк Аватар для msv70
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    100
    т.е. для прибыли у вас метод начисления, а для НДС - по оплате?
    но это не главное. проводки
    д62 к 90 - 100р., д51 к 62 - 80 р. на счете 62 задолженность 20 р.
    налог на прибыль вы считаете по 90 сч.
    д90 к44 (20, 26...) .
    д90 к 76 НДС
    прибыль - оборот к 90 минус оборот д90
    убыток - оборот д 90 минус оброт к90.
    при наличии прибыли, она умножается на 24%.
    вопрос - вы разве не бухгалтер?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    28

    Вопрос

    Ранее такой проблемы не возникало, т.к. оплата за отгруженный товар приходила в конце квартала, т.е. отгрузка соответствовала оплате.

    Правильно ли я поняла , что я должна расчитывать налог со 100р. , а не
    с 80 и
    как тогда бать с расходами отражать только ту сумму , которую я реально заплатила за товар или должна была заплатить за него , т.к. у меня есть соответственно долг и перед моим поставщиком.
    У нас оптовая торговля.

    Может вопрос и странный , но помоему для этого и существует форум

  7. #7
    Клерк Аватар для Гостья
    Регистрация
    14.04.2005
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    525
    Цитата Сообщение от Kix
    Правильно ли я поняла , что я должна расчитывать налог со 100р. а не с 80
    Если метод определения выручки по начислению, то да.

  8. #8
    Клерк Аватар для Гостья
    Регистрация
    14.04.2005
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    525
    Цитата Сообщение от Kix
    как тогда бать с расходами отражать только ту сумму , которую я реально заплатила за товар или должна была заплатить за него , т.к. у меня есть соответственно долг и перед моим поставщиком.
    Если метод начисления, то товар, который Вы оприходовали нужно отражать в расходах.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    28

    Вопрос

    Извините, чтоб полностью опозориться хочу еще раз уточнить:

    у нас в учетной политике написано ( не мною):
    Момент определения налоговой базы считать по мере поступления денежных средств - день оплаты отгруженных товаров( вып. работ, услуг)

    Вопрос? У нас метод начисления?

    Заранее спасибо

  10. #10
    Клерк Аватар для Гостья
    Регистрация
    14.04.2005
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    525
    Цитата Сообщение от Kix
    Момент определения налоговой базы считать по мере поступления денежных средств - день оплаты отгруженных товаров( вып. работ, услуг)Вопрос? У нас метод начисления?
    А можно уточнить: Вы цитировали свою учетную политику про НДС или про прибыль?
    Если про прибыль, то тогда у Вас кассовый метод, и тогда в доход нужно ставить, то, что оплачено, в расход - тоже то, что оплачено.
    Удачи!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    28

    Вопрос

    Дело в том, что у нас выручка в этом квартале превысила 1 млн и я
    вынуждена перейти на метод начисления.

    Но Декларацию по НДС я сделал исходя из кассового метода, т. е в соответствии с оплаченными доходами и расходами .

    ? Не возникнут ли у меня теперь несосытыковки, если я прибыль сделаю по методу начисления.

    Какие цифры в декларациях по ндс и прибыли должны совпадать,а какие могут различаться?
    А может и можно НДС по оплате, а прибыль по начислению.

    Пожалуйста, проясните мне ситуацию . Спасибо. (Так не хочется потом
    все переделывать, т.к. я боюсь всех уточняющих отчетов)

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Kix, вы для начала почитайте еще раз свою учетную политику - что у вас каким методом определяется.
    Потому как НДС может быть и по оплате, и по отгрузке. И прибыль может быть и по начислению, и кассовым методом. Это совершенно независимые вещи, и в декларациях может ничего не совпалать.
    А бухучет у вас по начислению? Потому как проводки - это для бухучета.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    28

    Вопрос

    Думаю , бухучет у меня по начислению, т.к. бух.программа
    мне врубает проводки после выписки счета-фактуры:

    Д62 К90/1
    Д90/3 К76/НДС
    Д90/2 К41

    Д51 К62
    Д76 К68

    ***
    Д 41 К60
    Д19/3 К60

    Д68/НДС К51, К/60 Д51 Это верно или нет при моих методах начисления?
    Последний раз редактировалось Kix; 26.07.2005 в 10:41.

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Д90/3 К76/НДС
    Если все предыдущие проводки были такие же, а не 90-3 - 68-2, то НДС у вас "по оплате".
    Бухучет по начислению Ищите, что в учетной политике про прибыль написано - по проводкам это не определяется.
    Д68/НДС К51
    Это перечисление НДС в бюджет, к учетной политике не относится.
    К/60 Д51
    Может, наоборот? Д60 и К51. Тогда это оплата поставщику, тоже никак не зависит от УП.

  15. #15
    Клерк Аватар для Гостья
    Регистрация
    14.04.2005
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    525
    [QUOTE=Kix Думаю , бухучет у меня по начислению, т.к. бух.программа
    мне врубает проводки после выписки счета-фактуры:
    [/QUOTE]
    Kix, Вы еще раз обратитесь к своей учетной политике и хорошо прочитайте ее и поймите. А бухгалтерская программа настроена на метод начисления. Так как большинство организаций применяют именно этот метод. Нужно обратить внимание на то, какой метод выбран именно у Вас с начала 2005 года.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2005
    Сообщений
    28

    Вопрос

    Большое спасибо за ответ. Дело в том что учетная политика была составлена от балды (видимо) и там нет четких определений. кроме как

    - момент определения налоговой базы считать по мере поступления денежных средств - день оплаты отгруженных товаров
    и
    - предусммотреть возможность внесения изменений в у.п. в связи споявлением хоз.операций, отражение кот. в бух.учете предусмотрено разными методами., выбор кот. возложен на организацию

    так что пока оставлю НДС по оплате, а прибыль по начислению, т.к. зашкалила за 1 млн. по выручке

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •