Подскажите пожалуйста! В ноябре 2014г нашей фирме перечислен аванс 1000р. С аванса был начислен НДС и выставлен сф на аванс(1000р). В декабре 2014 была реализация работ и тоже начислен НДС(1500р). НДС начисленный с аванса к зачету не брался т.к. иначе был бы НДС к возмещению. В сентябре 2015г. подписали остаток работ и тоже был начислен НДС со всей суммы работ(300р). Можно ли в сентябре 2015г. сф на аванс 2014г (1000р). поставить к зачету?