Здравствуйте!
Еще не сталкивалась с корректировками по сф, боюсь ошибиться, подскажите пожалуйста!
Услуга нами была выполнена в мае, тем же месяцем выписаны документы, в июле из-за пересмотра цены в сторону увеличения по майским услугам был выписан корректировочный сф (+181руб), правильно я понимаю, что продавец должен подать уточненки по НДС и Прибыли за 2 кв?
В Декларации по НДС за 2 квартал эта корректировочная сф проходит доп листом?