×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147

    Корректировка Декларации по НДС

    Добрый день!

    За 2 квартал 2015 года обнаружилось две ошибки:
    1. Неправильно указана сумма НДС в полученном счете-фактуре. Поставщик прислал нам фактуру и, соответственно, сдал в своей Декларации правильную сумму, а мы допустили техническую ошибку и неверно внесли сумму в книгу покупок и, соответственно, в Декларацию по НДС. Ошибка обнаружена налоговым органом, получили требование о предоставлении пояснений.
    2. Не включили в книгу покупок счет-фактуру нашего поставщика. Было две фактуры в один день, получены вовремя, одну включили, вторую нет. Обнаружили ошибку сами.

    Научите, пожалуйста, как исправить ошибки. Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Умничка Аватар для pretty
    Регистрация
    09.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,830
    по п.1 можно сдать уточненку
    по п.2 учтите эту счет-фактуру в более позднем периоде в пределах трех лет
    Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...

    Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    1.
    Цитата Сообщение от Пытливый ум Посмотреть сообщение
    неверно внесли сумму в книгу покупок
    Если взяли к вычету больше чем положены - обязаны сдать уточненку, если сумму к вычету занизили - дайте пояснения.
    2.
    Цитата Сообщение от Пытливый ум Посмотреть сообщение
    одну включили, вторую нет.
    У Вас есть три года , чтобы включить эту счет-фактуру в книгу покупок.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147
    Цитата Сообщение от pretty Посмотреть сообщение
    по п.1 можно сдать уточненку
    по п.2 учтите эту счет-фактуру в более позднем периоде в пределах трех лет
    Спасибо.

    По п. 1 хочется понять технологию сдачи: так же, как и до 2015 года? Или какие-то сопроводительные реестры надо отправлять, помимо исправленного раздела 8?
    А в п.2 это сильно связанные документы одного поставщика: одна фактура на товар, вторая на доставку. Вот и не поднимается рука показать "опоздавший" счет-фактуру в следующих периодах. А как обосновать включение его в уточненку не соображу

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Сообщений
    147
    Уточню вопрос. Каким образом вносят такие изменения? Это ни добавление документа, ни удаление ... Ошибка в сумме. Дополнительный лист ведь в этом случае не оформляют? Просто отправить с новым разделом 8 и пояснением и все?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •