×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62

    Вопрос импорт услуг Белоруссия

    добрый день,
    подскажите , пожалуйста, как в 1С 8.3 правильно отразить поступление услуг от белорусов
    1. я оформил поступление услуг со ставкой "без ндс"
    2. оформил счет-фактура выданный налогового агента со ставкой 18/118

    как принять к вычету этот ндс, который я уплатил за белорусов ? просто оформит счет-фактура полученный ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Через Формирование записей книге покупок на соответствующей закладке.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    т.е. оформить счет-фактура полученный ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    а в 3 разделе декларации этот НДС , начисленный и уплаченный , по какой строке должен проходить 160 или 180 ?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Подумайте сами. Между этими строками ведь нет ничего общего.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    у меня мозг уже вот-вот взорвется....

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    этот НДС должен отражаться в доп. листах(приложение) разделов 8 и 9 ?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В чем взрыв мозга и откуда мысль о доплистах? Вы налог исчислили, оформили с/ф, заплатили, отразили в разделе 2 декларации по НДС. Далее заявляете его к вычету путем регистрации выставленного вами с/ф в книге покупок и далее в 3 разделе декларации.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    я оформил поступление услуг без ндс в дол. сша, потом "создать на основании" отражение начисления ндс , а после отражение ндс к вычету
    все верно ?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Верно то, что приводит к нужному результаты. Запись в книге покупок появилась? Значит верно.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    понял, буду пробовать

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    подскажите, еще , пожалуйста, у меня почему-то реализация по ставке 0 % на экспорт (Казахстан) не отражаются в книге продаж, хотя с/ф выписаны....

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от dima art Посмотреть сообщение
    подскажите, еще , пожалуйста, у меня почему-то реализация по ставке 0 % на экспорт (Казахстан) не отражаются в книге продаж, хотя с/ф выписаны....
    Экспорт-то подтвержден?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    добрый день!
    да

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от dima art Посмотреть сообщение
    да
    А программе это объяснили?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    да.
    через Помощник по учету НДС , далее Подтверждение нулевой ставки НДС , там отражены документы о реализации

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Помогите , ПОЖАЛУЙСТА

  18. #18
    Аноним
    Гость
    На последний день квартала должны отразиться.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •