×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним ФГУП
    Гость

    частичное оприходование НДС по входящей счф на отгрузку

    Подскажите плиз как отразить в книге покупок частичное оприходование НДС по входящей счф на отгрузку.
    МГТС нам выставил сч/ф за май по межгороду. По детализации вижу, что половина разговоров была частная. Эти суммы я удержала с соответствующих сотрудников. Остальные затраты приняла на себестоимость. Теперь хочу зачесть НДС по этой сч/ф, но не полную сумму, а ту, что приходится на мои затраты.
    Как это в книге будет выглядеть? 15 графа где указывают "стоимость покупок по сч/ф..." будет сумма из фактуры или сумма моих затрат, с которых я насчитала НДС к зачету?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Я написала сумму по фактуре. А правильно как ?

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Цитата Сообщение от Аноним ФГУП Посмотреть сообщение
    сумма моих затрат, с которых я насчитала НДС к зачету?
    да.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Аноним ФГУП
    Гость
    А сверка фактур не приведет к разночтениям? Ведь странно получается - номер и дата фактуры совпадает, а ни одна из сумм нет. Могут счесть подделкой. А так видно, что стоимость совпадает, ну а то, что НДС отличается, так это значит столько на затраты принято.

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    главное - чтобы не предъявили НДС к вычету больше, чем по счету-фактуре. Меньше - не страшно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •