Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, кто знает!!!
Наше ООО (ОСН) заключает договоры подряда с Заказчиками на выполнение работ по укладке покрытия. Мы в свою очередь заключили договор субподряда с ИП (6%) на выполнение этих работ. У нас своих работников, которые могут выполнить данную работу, нет. По этому договору работы ИП выполняет из наших материалов.(крошка, клей....), а также для выполнения этих работ нужны лопаты, валики, ветошь, шпатели и т.д. Все эти материалы мы передаем ИП. Понятно, что крошку, клей, из которых непосредственно выполняются работы, мы передаем как давальческое сырье, а ИП нам потом делает отчет об израсходованных материалах.У себя в ООО мы делаем проводку Д10.07, К 10.01.
А вот как передать ИП лопаты, тазы, валики, ветошь, шпатели и т.д., чтобы списать их потом на сч. 20? Специфика работы такова, что вся эта мелочевка после каждого объекта приходит в негодность, их просто выкидывают, поэтому на каждый объект мы каждый раз передаем соответствующее количество этой мелочевки. Каким документом передать? Какие сделать проводки, чтобы эта мелочевка попала на сч.20 ? До передачи эта мелочевка у нас на счете 10.09.
Очень жду Вашей помощи))))