Прошу совета клерков.
Получили требование по камеральной проверке НДС 1 кв. В процессе подготовки документов выяснилось, что сумма НДС с возвращенного нами аванса (НДС с аванса начислен в 4 квартале), в декларации стоит не в той строке (должна быть в 170 строке раздела 3, а попала в 120 строку).
Сумма налога при этом не изменяется. В поясняющих документах все отражено как положено - и в книге покупок, и прикладываю платежку на возврат аванса, и в оборотке по сч.76.АВ сумма стоит.
Нужно ли сейчас подать уточненку с правильными строками ?