Здравствуйте, помогите разобраться.
Вернули часть не нежных (ранее приобретенных) качественных материалов поставщику. Выставили поставщику сч-ф на возвращенные материалы, как зарегистрировать в книге продаж под кодом 01 или 03. Т.к. такой возврат необходимо проводить как обратную реализацию, то логичнее 01 код ставить. Но это же все таки возврат и ордер на возврат у нас есть. Если я поставлю 03 не возникнет разница по выручке между отчетностью по НДС и Прибыли.