Добрый день! Подскажите пожалуйста, как быть?! Арендуем офис, каждый месяц арендодатель предоставляет счета-фактуры. За прошлый год ими были начислены нам суммы за электроэнергию. У себя они провели прошлым годом как положено, а нам счета-фактуры и акты за октябрь-декабрь 2014 предоставили только в конце января 2015 (когда мы уже сдали отчетность). Оплата также происходила в конце января. Можно ли зачесть эти счета-фактуры этим кварталом?? Или теперь сдавать уточненку по НДС?? Заранее спасибо!