ДВ! Реализация прошла в августе, оплата поступила в сентябре, каким-то "чудесным" образом эта оплата отразилась как аванс, и был выписан сч/ф на аванс. В декларации за 3квартал данные суммы отразились по стр.070. Как правильно в 4 квартале исправить? если подавать уточненку, сумма к уплате остается, но она будет меньше заявленной в первоначальной декларации - это будет поводом для проверки? спасибо