×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    АнонимНеБухгалтер
    Гость

    Как исправить ошибку?НДС.

    ДВ! Реализация прошла в августе, оплата поступила в сентябре, каким-то "чудесным" образом эта оплата отразилась как аванс, и был выписан сч/ф на аванс. В декларации за 3квартал данные суммы отразились по стр.070. Как правильно в 4 квартале исправить? если подавать уточненку, сумма к уплате остается, но она будет меньше заявленной в первоначальной декларации - это будет поводом для проверки? спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    И уменьшение налога будет поводом.
    Но оснований для исправления этой ошибки в другом периоде не вижу

  3. #3
    Клерк Аватар для nastbel31
    Регистрация
    05.01.2009
    Сообщений
    19
    День добрый. В наследство от предыдущего бухгалтера мне достался "-" по ДТ 76АВ. С прошлых периодов. Смотрю по субконто: то в 1ом квартале по 1му контрагенту и сф на аванс и на реализацию, все это в книге продаж, с этого же контрагента берется вычет по авансам в следующем квартале, но на большую сумму. В итоге минус по дебету. Как исправить данную ситуацию. В этом квартале я не могу принимать к вычету весь ндс по авансам, т.к. опять минус лезет((

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Цитата Сообщение от nastbel31 Посмотреть сообщение
    Смотрю по субконто: то в 1ом квартале по 1му контрагенту и сф на аванс и на реализацию, все это в книге продаж, с этого же контрагента берется вычет по авансам в следующем квартале, но на большую сумму. В итоге минус по дебету. Как исправить данную ситуацию.
    Уточненки за 1 и 2 кварталы

  5. #5
    АнонимНеБухгалтер
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    И уменьшение налога будет поводом.
    Но оснований для исправления этой ошибки в другом периоде не вижу
    правильно я понимаю: исправляю в том периоде,а как лучше?просто удалить или какие-то корректировки делать надо? сдаю уточненку (уменьшаю налог) и здравствуй проверка(((

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Из 19 счета уберите что-нибудь - в 4-ый квартал положите счет-фактуру(ы) входящие, так чтобы в корректируемых декларациях налог к уплате не уменьшился или чуть увеличился. Доплатите сначала пени и налог, потом подадите уточненки на увеличение.
    Последний раз редактировалось ВаляЧел; 26.01.2015 в 08:40.

  7. #7
    АнонимНеБухгалтер
    Гость
    Цитата Сообщение от ВаляЧел Посмотреть сообщение
    Из 19 счета уберите что-нибудь - в 4-ый квартал положите счет-фактуру(ы) входящие, так чтобы в корректируемых декларациях налог к уплате не уменьшился или чуть увеличился. Доплатите сначала пени и налог, потом подадите уточненки на увеличение.
    Ага, точно. Спасибо)))

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    АнонимНеБухгалтер,
    Пожалуйста!
    И помни, Золушка, сначала платим пени и налог, а только потом подаем уточненки (я через дня полтора подаю)

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ВаляЧел Посмотреть сообщение
    Из 19 счета уберите что-нибудь - в 4-ый квартал положите счет-фактуру(ы) входящие, так чтобы в корректируемых декларациях налог к уплате не уменьшился или чуть увеличился. Доплатите сначала пени и налог, потом подадите уточненки на увеличение.
    Та же самая ситуация, только изменить необходимо 4кв. 2014 и 1 кв.2015? Как думаете можно это сделать? Боюсь, что с изменениями в декларации это сразу видно будет...

  10. #10
    Аноним
    Гость
    И еще вопрос, если не стоит убирать, как авансы потом убрать с 75АВ?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    421
    Помогите, пжл, нет счетов фактур, как убрать из оборотки не уменьшив 91? Я правильно понимаю, что в данном случае я не могу уменьшить прибыль, т.е. сумму по не выставленным с-ф должна убрать за счет чистой прибыли?

  12. #12
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от Oksj Посмотреть сообщение
    сумму по не выставленным с-ф должна убрать за счет чистой прибыли?
    Суммы НДС, по которым нет счф: Д91/ непринимаемые для налогообложения прибыли -К 19
    Цитата Сообщение от Oksj Посмотреть сообщение
    нет счетов фактур, как убрать
    Совсем убрать никак. Можно оставить "повисеть" на 19сч.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    421
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Суммы НДС, по которым нет счф: Д91/ непринимаемые для налогообложения прибыли -К 19

    Совсем убрать никак. Можно оставить "повисеть" на 19сч.
    Спасибо))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •