×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    tekki 19789
    Гость

    Не попадает в КУДИР оплата .

    Подскажите пожалуйста, почему не попадает в КУДИР оплата акта по электроэнергии. Оплата январь, акт декабрем. Если в одном месяце оплата , то попадает.
    Программа 1С 8,1 Упрощенка 15%
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    в какой месяц не попадает?

  3. #3
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,661
    При УСН кассовый метод и услуги принимаются в расходы после их оказания (выданные авансы расходом не являются, поэтому должно быть документальное подтверждение оказания услуги и выполнения работ) и оплаты. Т.е. в вашем случае коммуналка должна попасть в КУДиР в январе.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  4. #4
    tekki 19789
    Гость
    Оплата в январе и не попадает.

  5. #5
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от tekki 19789 Посмотреть сообщение
    Оплата в январе и не попадает.
    в январе 2014? В декабре 2014 в этой же программе работали?

  6. #6
    tekki 19789
    Гость
    Да январь 2014 год. Только начала создавать базу в 1с. Весь год веду в екселе.

  7. #7
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,661
    Цитата Сообщение от tekki 19789 Посмотреть сообщение
    Только начала создавать базу в 1с. Весь год веду в екселе.
    А 2013 г. как вели? В базе остатки на начало 2014 г. есть?
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  8. #8
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от tekki 19789 Посмотреть сообщение
    Только начала создавать базу в 1с.
    Так надо завести в базу остатки по НУ. Это делается отдельным документом. То есть мало завести остатки по 60 счету. Надо еще отдельный док делать
    Ввод остатков - Прочие расходы УСН

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •