×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос НДС в ав. отчете

    Здравствуйте! Обнаружила, что в течении года в нескольких авансовых отчетах не заметила выделенный НДС. Счет-фактур нет, есть только кассовые чеки. я всю сумму отнесла на 10 счет. Как теперь исправить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2014
    Сообщений
    105
    ..он у вас наверное продолжает висеть на сч.19......предлагаю 91/19

  3. #3
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как теперь исправить?
    тоесть у вас как например
    купили карандаш за 118 руб
    сделали проводку Д 10 К 71 на 118 руб в т.ч. НДС по которому нет документов? так?

    далее вы эту десятку уже списали? куда списали если списали?

    в обще ,я так понимаю ,если вы уже списали этот НДС с расходы. то вам придется сдавать корретировку по налогу на прибыль за предыдущие отчетные периоды этого года ,так как вы занизили налог к уплате ,с предварительной оплатой недоимки и пени.

    или вы всетаки, делали проводку
    Д 10 К 71 100 руб
    Д 19 К 71(или какой) в общем пишите какие проводки у вас в этих авансовых отчетах

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Обнаружила, что в течении года в нескольких авансовых отчетах не заметила выделенный НДС
    сумма большая? оставьте налоговой на пропитание при проверке.. все равно они рыть будут для доначисления.. а здесь хлопотное дело..

  5. #5
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Так без счета-фактуры и не можете принимать к вычету. Что вы в книге покупок укажете, кассовый чек?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    да,проводки Дт10 Кт 71 и Дт26 Кт 71. на полную стоимость.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Еще вопрос, если ндс был списан на прочие расходы( на 91.02), по ж.д. билетам. я не поставила галку в ав. отчете в 1с, его можно каким либо образом теперь вернуть и принять к вычету? как сделать проводку?

  8. #8
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    да,проводки Дт10 Кт 71 и Дт26 Кт 71. на полную стоимость.
    ну понятненько
    тогда или следуйте совету Анжелика Ник . в общем в этом есть смысл .искусственно сделать ошибку для налоговиков.
    У меня к примеру на выездной такую мелочь даже и не смотрели.

    или как я уже сказал, сделать корректировки декларации по налогу на прибыль предварительно уплатив недоимку и пени
    тоесть у вас должна была быть проводка(вы может и знаете ,но все равно напишу)
    Д 10 К 71 100 руб
    Д 91.2 (не принимаемые для расчета налога на прибыль ) К 71 18 руб НДС выделенный

  9. #9
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по ж.д. билетам
    скажу как делаю я по ж.д билетам

    в авансовом отчете я делаю проводку на всю сумму
    Д 60 К 71 118 руб
    потом делаю отдельной операций поступление прочих услуг на основание этого билета
    Д 26 К 60 100 руб
    Д19 К 60 18 руб

    и соответственно операцией книга покупок делаю проводку
    Д 68 НДС к 19 18 руб

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    списан на прочие расходы( на 91.02),
    у вас как сделанно по ж.д билету ?

    Д 26 к 71 100 руб
    Д 91.2 к 71 НДС 18 руб по ж.д билету?

    значит вам нужно или перепровести авансовый отчет как я выше писал.
    или
    делаем сторнировку Д91.2 К 71 по ж.д. -18 руб
    и дальше Д 19 К 71 18 руб.
    потом запись в книгу покупок на основание ж.д билет
    Д 68 К 19
    при сторнировке много ручных операций делать.

    P.S. если кто нибудь увидит ошибку в моем совете,поправте пожалуйста
    Последний раз редактировалось Enic; 30.10.2014 в 10:48.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    у меня было
    Дт 26 Кт71 3540
    Дт19.04 Кт 71 636
    Дт91.02 Кт 19.04 636, теперь сторно 91.02. 19.04?
    а потом?
    Дт19 Кт 71 и Дт 68 Кт19

  11. #11
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у меня было
    Дт 26 Кт71 3540
    Дт19.04 Кт 71 636
    Дт91.02 Кт 19.04 636, теперь сторно 91.02. 19.04?
    а потом?
    Дт19 Кт 71 и Дт 68 Кт19
    это по ситуации с ж.д. билетом?

    да получается сначало сторно
    91.02. 19.04
    а потом
    Дт 68 Кт19

    еще раз
    Дт19 Кт 71 не надо!

    в итоге будет так
    Дт 26 Кт71 3540
    Дт19.04 Кт 71 636
    Дт91.02 Кт 19.04 636,
    теперь сторно 91.02. 19.04 636
    а потом?
    Дт 68 Кт19 636 записью книги покупок на основани ж.д. билета
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  12. #12
    Аноним
    Гость
    А мы делаем бух.справку дт 99 кт 19 отсутствует сч.ф

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А мы делаем бух.справку дт 99 кт 19 отсутствует сч.ф
    Если не ставите НДС к вычету, то правильно через 91

  14. #14
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Январь, а разве можно ставить НДС к вычету из кассовых чеков?

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    а разве можно ставить НДС к вычету из кассовых чеков?
    Есть опасное мнение, что можно, если он там выделен. Потому что при розничной продаже нет обязанности у продавца оформлять счет-фактуру, а в НК кроме счетов-фактур упомянуты и иные документы. Ну дальше понятно, что выкидывать будут из вычетов, потому что спорно, что розница тут подходит и счетов-фактур нет

  16. #16
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Январь, так вроде здесь и не подразумевается, что продажа РОЗНИЧНАЯ. Значит, должен быть счф.

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    вроде здесь и не подразумевается, что продажа РОЗНИЧНАЯ
    А какая, если есть только чеки? Хотя это как раз к вопросу спорности розницы вообще при покупках подотчетниками

  18. #18
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ну вот и я об этом
    Мало того, что покупают как физики, так еще НДС к вычету принимать без счф

  19. #19
    АнонимНДС
    Гость

    Можно по-понятнее , для дерева

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Есть опасное мнение, что можно, если он там выделен. Потому что при розничной продаже нет обязанности у продавца оформлять счет-фактуру, а в НК кроме счетов-фактур упомянуты и иные документы. Ну дальше понятно, что выкидывать будут из вычетов, потому что спорно, что розница тут подходит и счетов-фактур нет
    Значит, если купили в М-Видео принтер в офис , в чеке Указан НДС (выделена сумма) , то какие все-таки проводки??

  20. #20
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Безопасный вариант
    10 - 71 без НДС
    19 - 71 НДС
    91.2 - 19

  21. #21
    АнонимНДС
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Безопасный вариант
    10 - 71 без НДС
    19 - 71 НДС
    91.2 - 19
    Спасибо.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •