Здравствуйте! Обнаружила, что в течении года в нескольких авансовых отчетах не заметила выделенный НДС. Счет-фактур нет, есть только кассовые чеки. я всю сумму отнесла на 10 счет. Как теперь исправить?
Здравствуйте! Обнаружила, что в течении года в нескольких авансовых отчетах не заметила выделенный НДС. Счет-фактур нет, есть только кассовые чеки. я всю сумму отнесла на 10 счет. Как теперь исправить?
..он у вас наверное продолжает висеть на сч.19......предлагаю 91/19
тоесть у вас как например
купили карандаш за 118 руб
сделали проводку Д 10 К 71 на 118 руб в т.ч. НДС по которому нет документов? так?
далее вы эту десятку уже списали? куда списали если списали?
в обще ,я так понимаю ,если вы уже списали этот НДС с расходы. то вам придется сдавать корретировку по налогу на прибыль за предыдущие отчетные периоды этого года ,так как вы занизили налог к уплате ,с предварительной оплатой недоимки и пени.
или вы всетаки, делали проводку
Д 10 К 71 100 руб
Д 19 К 71(или какой) в общем пишите какие проводки у вас в этих авансовых отчетах
Так без счета-фактуры и не можете принимать к вычету. Что вы в книге покупок укажете, кассовый чек?
да,проводки Дт10 Кт 71 и Дт26 Кт 71. на полную стоимость.
Еще вопрос, если ндс был списан на прочие расходы( на 91.02), по ж.д. билетам. я не поставила галку в ав. отчете в 1с, его можно каким либо образом теперь вернуть и принять к вычету? как сделать проводку?
ну понятненько
тогда или следуйте совету Анжелика Ник . в общем в этом есть смысл .искусственно сделать ошибку для налоговиков.
У меня к примеру на выездной такую мелочь даже и не смотрели.
или как я уже сказал, сделать корректировки декларации по налогу на прибыль предварительно уплатив недоимку и пени
тоесть у вас должна была быть проводка(вы может и знаете ,но все равно напишу)
Д 10 К 71 100 руб
Д 91.2 (не принимаемые для расчета налога на прибыль ) К 71 18 руб НДС выделенный
скажу как делаю я по ж.д билетам
в авансовом отчете я делаю проводку на всю сумму
Д 60 К 71 118 руб
потом делаю отдельной операций поступление прочих услуг на основание этого билета
Д 26 К 60 100 руб
Д19 К 60 18 руб
и соответственно операцией книга покупок делаю проводку
Д 68 НДС к 19 18 руб
у вас как сделанно по ж.д билету ?
Д 26 к 71 100 руб
Д 91.2 к 71 НДС 18 руб по ж.д билету?
значит вам нужно или перепровести авансовый отчет как я выше писал.
или
делаем сторнировку Д91.2 К 71 по ж.д. -18 руб
и дальше Д 19 К 71 18 руб.
потом запись в книгу покупок на основание ж.д билет
Д 68 К 19
при сторнировке много ручных операций делать.
P.S. если кто нибудь увидит ошибку в моем совете,поправте пожалуйста
Последний раз редактировалось Enic; 30.10.2014 в 10:48.
у меня было
Дт 26 Кт71 3540
Дт19.04 Кт 71 636
Дт91.02 Кт 19.04 636, теперь сторно 91.02. 19.04?
а потом?
Дт19 Кт 71 и Дт 68 Кт19
это по ситуации с ж.д. билетом?
да получается сначало сторно
91.02. 19.04
а потом
Дт 68 Кт19
еще раз
Дт19 Кт 71 не надо!
в итоге будет так
Дт 26 Кт71 3540
Дт19.04 Кт 71 636
Дт91.02 Кт 19.04 636,
теперь сторно 91.02. 19.04 636
а потом?
Дт 68 Кт19 636 записью книги покупок на основани ж.д. билета
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
А мы делаем бух.справку дт 99 кт 19 отсутствует сч.ф
Январь, а разве можно ставить НДС к вычету из кассовых чеков?
Есть опасное мнение, что можно, если он там выделен. Потому что при розничной продаже нет обязанности у продавца оформлять счет-фактуру, а в НК кроме счетов-фактур упомянуты и иные документы. Ну дальше понятно, что выкидывать будут из вычетов, потому что спорно, что розница тут подходит и счетов-фактур нет![]()
Январь, так вроде здесь и не подразумевается, что продажа РОЗНИЧНАЯ. Значит, должен быть счф.
Ну вот и я об этом
Мало того, что покупают как физики, так еще НДС к вычету принимать без счф
Безопасный вариант
10 - 71 без НДС
19 - 71 НДС
91.2 - 19
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)