×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк, просто клерк Аватар для Телкиза
    Регистрация
    05.04.2006
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    68

    НДС возврат товара проданного по ЕНВД

    Здравствуйте. Нужна помощь с НДС. Мы на совмещенном режиме ОСН и ЕНВД. Покупаем товар с НДС, приходуем на оптовый склад. НДС принимаем к вычету. Потом товар перемещаем в розницу на счет 41.11. НДС по товарам проданным по ЕНВД восстанавливаем и включаем в стоимость.
    У нас возникла ситуация, когда товар проданный по ЕНВД был нам возвращен покупателем. Далее его продадим уже по ОСН с НДС.
    Вопрос можно ли как-то выделить из стоимости товара НДС ранее в нее включенный и принять его к вычету. Если можно, то как отразить в 1С.Очень не хочется терять налог.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    Я бы сказала нет.. Потому что НДС мы можем возмещать только на основании счетов-фактур. А этот НДС был уже ранее принят к возмещению. Счет-фактура прошла в книге покупок...
    Блин, сложный и неоднозначный вопрос конечно.. Но я бы не рисковала.Особенно если сумма не огромная.

  3. #3
    Клерк, просто клерк Аватар для Телкиза
    Регистрация
    05.04.2006
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    68
    Так НДС был принят к вычету, но потом, как только товар пошел на реализацию по деятельности облагаемой ЕНВД, НДС был восстановлен и включен в стоимость товара. Фактически возмещения НДС не было. Вот и вопрос при возврате товара от покупателя можно его вычленить из стоимости или нет

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,728
    Цитата Сообщение от Телкиза Посмотреть сообщение
    можно ли как-то выделить из стоимости товара НДС ранее в нее включенный и принять его к вычету
    имхо, можно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    имхо, можно.
    а основание?

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,728
    Для вычета по НДС должны выполняться 3 условия:
    1. Оприходование
    2. Использование в НДС-облагаемой деятельности
    3. Наличие счета-фактуры.
    Все эти условия выполняются в момент продажи по ОСНО.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    А как быть с датой? Я так понимаю что Вы предлагаете сделать бух справку и на основании нее взять НДС на возмещение( по сч-ф конечно)?

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,728
    Цитата Сообщение от latina1 Посмотреть сообщение
    А как быть с датой?
    дата вычета = дата реализации по ОСНО.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •