Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступать. ОСНО, авансы по прибыли ежемесячные. Предположим, послали декларацию за июнь, заплатили. И в июле понимаем, что проведены в июне лишние документы расходные (предположим, техническая ошибка). То есть базу по налогу на прибыль занизили. В любом таком случае мы обязаны подать уточненку к поданной декларации? Или достаточно, чтобы по году было верно? Когда сумма большая и сильно искажает результат - это одно. А вот если проворонили 300 рублей?