здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, если сотрудник уволился в 1-м квартале 2014, при подаче перс учета за 2-й квартал его уже не указываем? или отправляем по нему данные с пустыми полями?
Спасибо!
здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, если сотрудник уволился в 1-м квартале 2014, при подаче перс учета за 2-й квартал его уже не указываем? или отправляем по нему данные с пустыми полями?
Спасибо!
а если у него есть начисления во втором квартале?![]()
CaT-CaT, если бы было начисление во 2 квартале, у автора не возникло бы вопроса о включении сотрудника в отчет.
А нафантазировать можно что угодно. Только зачем?![]()
странно,... а вы уже делаете отчет за 2-й квартал?
специально сейчас попробовала сформировать отчет за 1 кв, никаких лишних уволенных 1с не включает в отчет, с виду все ок.
может это очередной глюк очередной редакции 1с?
или, как вариант, у этих сотрудников есть недоуплаченные суммы по взносам? поэтому стажа нет, начислений нет, а уплаченные взносы есть, поэтому 1с его и включает в отчет.
Давно уже. По разным фирмам. Поэтому уже выявила несколько глюков в 1С по разным ситуациям.Возможно, после обновления релиза все исправится. Пока же приходится вручную править. В том числе удалять уволенных из отчета и вставлять в файл дополнительный блок для сотрудников без начислений, но со стажем, так как 1С файл формирует неправильно в этом случае.
Так теперь уплаченные суммы роли не играют при составлении ИС. Если оставить в отчете сотрудников, у которых нет ни начислений, ни стажа во 2 квартале, но за них платились взносы во 1 квартале, то такой отчет проверку не пройдет. Таких сотрудников в отчете быть не должно.
извиняюсь, не совсем въехала в ситуацию с утра, да и с кварталами напутала
вобщем, вы правы, таких сотрудников не должно быть в отчете.
Добрый день!
Подскажите, пжлста, если человек уволен в марте, отчет сдан-все хорошо, но в апреле выясняется, что задублировалась ком-ка и взносы ему насчитались с минусом, сейчас при сдаче за 2й квартал, всё это вылезло, отчет сформировать с отрицательными начислениями нельзя, надо подавать уточненку.НО!!! выяснили, что будем обучение облагать взносами с января этого года и т.е. у сотрудника появятся еще начисленные взносы, но в 3м квартале. Как быть сейчас с отчетом за 2 квартал и чтоб без штрафов???
Сейчас приняли решение облагать взносами питание и обучение с начала года, т.к. всё это является доходом в натуральной форме, но взносы уже начисляться июлем! т.е. остатки попадут в отчетность за 3й квартал, потому что за 1й квартал всё сдали.
а что пересчитывать полгода? поплывут все цифры и "вылезет" занижение налогообл базы, пени и все такое. а тут сами дошли, посчитали, заплатили, разве нет?
да, да, я имела в виду по взносам занизили базу.Жаль! думала обойдемся без уточненки((
Не могут взносы быть начислены июлем, если в июле нет базы для них! Это они проведены в бухгалтерии и заплачены будут в июле. Для ПФР начислены они должны быть в том месяце и в том отчетном периоде, где есть база для них. Это когда расчётный период закончится и все отчеты сдадите, будете доначислять по итогам прошлого периода.
да, да Вы правы, разобралась, только вот теперь нюанс новый, взносами на травматизм питание сотрудников облагается? вроде, как да. а обучение сотрудников иностр языку в интересах компании???
Сейчас практически всё, что облагается ФСС, облагается и ФСС_НС. Обучение в интересах компании не будет облагаться, если договор на обучение заключен самой компанией - с сотрудником или с образовательным учреждением. Или есть другие доказательные документы обучения в интересах компании.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)