×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Формула распределения расходов

    Пожалуйста,напишите формулу (с заданными числами) - ну совсем я туп в математике,в частности в составлении и решении пропорций.(
    Выручка УСН 100 000, ЕНВД -10 000. Расход относящийся к обоим видам деятельности - 40 000. Как распределить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    1. Определяете удельный вес каждого вида деятельности в общей выручке
    УСН 100 000/110 000 = 90,91% (округляете как Вам нравится, можно считать 91%).
    ЕНВД 10 000 / 110 000 = 9%.
    2. Считаете сумму расходов, относящуюся к каждому виду деятельности
    УСН 40 000 * 91/100 = 36 400
    ЕНВД 40 000 * 9/100 = 3 600
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк Аватар для Александр Х
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    село
    Сообщений
    1,736
    Расход по виду деятельности = Выручка по виду деятельности / Выручка по всем видам деятельности * Расход по всем видам деятельности

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Спасибки огроменные!

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Есть ООО на УСН+ЕНВД Есть расход,относящийся к обоим видам дят-ти (аренда и т.п.). Какую "общую" выручку брать при расчете пропорции отношения "общего" расхода к каждому из видов деят-ти? Ведь при УСН в доход попадает и выручка с 90 и 91 и авансы с 62. А при ЕНВД 62.2 вроде не при чем? Тогда какая "общая" выручка - с 62 или без него?

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Счета бух. учета - это для бух. учета, а тут речь о налоговом учете, поэтому логично и выручку брать из регистров налогового учета.
    По УСН - понятно, о чем речь, по ЕНВД - ту, которая удобнее. Правила расчета надо закрепить в учетной политике.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Счета бух. учета - это для бух. учета, а тут речь о налоговом учете, поэтому логично и выручку брать из регистров налогового учета.
    По УСН - понятно, о чем речь, по ЕНВД - ту, которая удобнее. Правила расчета надо закрепить в учетной политике.
    И все же не поняла. Допустим налоговый учет совпадает с бухгалтерским. Как посчитать - выручка по УСН,да понятно.90.02+62.2; по ЕНВД - авансовые поступления пок-лей не учавствуют. Какая же общая?
    На конкретном примере.

    Выручка по УСН: собственно выручка с 90 - 10 000; авансы по 62 - 20 000
    Выручка по ЕНВД - 100 000
    Общий расход - 50 000

    Считаем: Расход по УСН: (10 000+20 000)/ 130 000 *50 000
    или
    30 000/110 000*50 000

    Расход по ЕНВД : 100 000/130 000*50000
    или
    100 000/110 000 * 50 000

    Как правильно?

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Выручка по УСН: собственно выручка с 90 - 10 000; авансы по 62 - 20 000
    => выручка по УСН = 30 000, не имеет значения с какого она счета БУ, по КУДиР у Вас сумма 30 000.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Выручка по ЕНВД - 100 000
    выручку по ЕНВД больше брать неоткуда, кроме как из БУ, поэтому в любом случае она одинаковая, в Вас 100 000.
    Итого общая выручка для целей налогообложения 130 000.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Аноним
    Гость
    А не подскажете,случайно ,как в 1С8.2 организовать этот самый налоговый учет? Если считаем,что счета бухучета соответствуют счетам налогового регистра (пропишем это в Учетной политике), то тогда просто берем обороты (остатки) по счетам и все? Или и их надо куда-то прописать в программе?

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Во-первых, 1С все разные, во-вторых, вопросы по работе в 1С нужно задавать в специальном разделе по 1С, для начала воспользовавшись поиском.
    Для начала попробуйте правильно настроить "учетную политику".

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если считаем,что счета бухучета соответствуют счетам налогового регистра (пропишем это в Учетной политике)
    при УСН это невозможно, если только в БУ не кассовый метод.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Во-первых, 1С все разные, во-вторых, вопросы по работе в 1С нужно задавать в специальном разделе по 1С, для начала воспользовавшись поиском.
    Для начала попробуйте правильно настроить "учетную политику".


    при УСН это невозможно, если только в БУ не кассовый метод.
    Но в учетной политике (1С проф 8.2) надо проставить счета учета... Я вот расходы считала по 90.02. А теперь думаю,но ведь возможна ситуация,когда товар оприходован и реализован,но не оплачен.... Как тут быть?

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как тут быть?
    Изучать возможности 1С.
    В другом разделе желательно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •