Добрый вечер уважаемые !!
Подскажите правильно ли я делаю баланс.
СНТ начислила членские взносы - 76-86 - 236030
поступили взносы 50-76 - 264103
На начало года за члена СНТ числится задолженность по взносам 50327 . я отразила на нач года проводку 76-86 - 50327
Еще имелся в кассе остаток неизрасходованных средств прошлого года -138 582 , я отразила его на нач года 50 - 76 - 138 582
затем я списала расходование взносов на осущ. деятельности 86 - 10,60,70, - 401 810 и у меня дебетовый остаток по 86 счету на конец года . Это правильно ? Мне кажется какие то проводки я неправильно сделала. Подскажите пожалуйста!!!