Help! Мы отгрузили спец. одежду., но договор в целом заключен на ремонт работы. реализ эту одежду в октябре 2013 (у нас получилась дебиторка), этот дог на работы продолжает длиться, пот нему идут работы. В конце делаю взаимозачет по этому договору на сумму этой спец. одежды. Формирую оборотку и на конец октября у меня получается дебиторка по этому договору. Он будет продолжаться до конца года а может и дальше . Вопрос как мне подготовить акт взаимозачета ? за сумму этой спец. одежды