×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Отчет НДС с ОКАТО или с ОКТМО

    Отправляю отчет по НДС по почте. Последний раз))
    Вот думаю, бланк со штрих-кодом и с ОКАТО отправить или бланк экселевский, но с ОКТМО лучше.
    Посоветуйте, пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Аноним, а где вы в бланке ОКТМО увидели?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    661
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Отправляю отчет по НДС по почте. Последний раз))
    Вот думаю, бланк со штрих-кодом и с ОКАТО отправить или бланк экселевский, но с ОКТМО лучше.
    Посоветуйте, пожалуйста
    Роли не играет, ОКТМО - лишь рекомндуемый показатель.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от osfo Посмотреть сообщение
    ОКТМО - лишь рекомндуемый показатель.
    И каковы мотивы для того, чтобы НЕ воспользоваться рекомендацией?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Я сдала с ОКТМО и оплатила тоже с ним Отчет сдавала на флешке - налоговая приняла В феврале думаю сверочку надо сделать - куда что попадет...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2013
    Сообщений
    4
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
    ПИСЬМО от 25 декабря 2013 г. N ГД-4-3/23381@ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ (РАСЧЕТОВ)
    ....2. Письмом ФНС России от 17.10.2013 N ЕД-4-3/18585@ налогоплательщикам и налоговым агентам до утверждения новых форм налоговых деклараций рекомендовано указывать в поле "код ОКАТО" код ОКТМО в следующих налоговых декларациях:
    - по налогу на добавленную стоимость;
    - по акцизам на табачные изделия;
    - по водному налогу;
    - по единому сельскохозяйственному налогу;
    - по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
    - по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции;
    - по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза;
    - единой (упрощенной) налоговой декларации....

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2009
    Сообщений
    6
    А подскажите, пожалуйста, кто знает. В платежке по оплате НДС за 4-й кв. 2013 г. допустили 2 ошибки:
    1) в графе "показатель периода" вместо 04.2013 по ошибке указали 03.2013.
    2) в графе "дата документа" также стоит дата 3-го квартала.
    Но в графе "Назначение платежа" поставили как положено "НДС за 4-й кв. 2013".
    Вопрос знатокам:
    1) Нужно ли писать заявление, прикладывать копию платежки и т.д.?
    2) Если ничего не делать попадет ли перечисленный налог куда положено или будет висеть в "невыясненных" а за нами будет числиться недоимка?
    3) Если всё-таки писать заявление, можно ли это приложить вместе с декларацией в конверт или нужно ехать в налоговую и разбираться лично?

    Прошу простить за дилетантские вопросы, но перерыв интернет и форумы ничего не нашел.
    Спасибо всем, кто откликнется.
    Последний раз редактировалось ЗаМКАДыш; 19.01.2014 в 21:08.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Нужно прежде всего сделать сверку расчетов, а потом уж по ее результатам решать, что делать

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я сдала с ОКТМО и оплатила тоже с ним Отчет сдавала на флешке - налоговая приняла В феврале думаю сверочку надо сделать - куда что попадет...
    По заполнению деклараций официальные разъяснения да , были и ими можно руководствоваться. По заполнению платежек нет. И Ваши инициативы сомнительны. Я тоже в НДФЛ указала ОКТМО руководствуясь сайтом ФНС, о чем жалею. ФНС ничто не мешает передумать

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2008
    Сообщений
    129
    Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что корректировочные НДС надо заполнять с ОКАТО и перечислять тоже с ОКАТО?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2009
    Сообщений
    6
    Спасибо

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нужно прежде всего сделать сверку расчетов, а потом уж по ее результатам решать, что делать

  12. #12
    Другая
    Гость
    Отправляю декларацию по НДС в системе эл.отчетности СБИС.
    Ставлю ОКТМО - система пишет, что отчет заполнен неправильно и будет отклонен налоговой инспекцией.
    Ставлю ОКПО - ушел нормально. Чем-то чревато, кто знает?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2008
    Сообщений
    129
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Отправляю декларацию по НДС в системе эл.отчетности СБИС.
    Ставлю ОКТМО - система пишет, что отчет заполнен неправильно и будет отклонен налоговой инспекцией.
    Ставлю ОКПО - ушел нормально. Чем-то чревато, кто знает?
    Я тоже через СБИС отправляю.С ОКТМО ушел нормально. А вы обновили систему до последней версии?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Отправляю декларацию по НДС в системе эл.отчетности СБИС.
    Ставлю ОКТМО - система пишет, что отчет заполнен неправильно и будет отклонен налоговой инспекцией.
    Ставлю ОКПО - ушел нормально. Чем-то чревато, кто знает?
    Причем тут ОКПО ? так можно любой набор цифр указать

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •