×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59

    добавление товара в 1с8.2

    Начинаю вести учет в розничном магазине. Решил занести весь товар в 1с предприятие, вот только не пойму, как занести товар, по которому первички нет. Занести как первоначальные остатки дт41 кт00 или же оприходовать? Больше склоняюсь к первому варианту, но, т.к. не профи в бух.уч, не пойму, куда денеться сальдо по 00 счету, 41 я кину на продажи, а вот 00??? (Усн, енвд)

    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    раньше учет не велся вообще?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Нет, книга велась продаж и все

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    00 это вспомогательный счет в 1с..для ввода остатков..всех..01.10.60.62.51.70.69.71 и т.д после свода данных остатка на 00 счете быть не должно..

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    "Свода???? Извините, я в бух не силен, можно подробнее, и верно ли, что лучше товар заносить именно таким способом?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Ауу, господа бухгалтера!

  7. #7
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    tintin, остатки всегда вносятся на одну и ту же дату через счет 00. Этот счет предназначен для ввода остатков.

    Например, вы введете
    41-00-18000 руб
    50-00-1000 руб
    00-60-9000 руб
    00-80-10000 руб

    Сальдо по счету 00 в итоге будет равно 0. И можете вести бухучет в обычном режиме.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Спасибо, просто в голове как-то не укладывалось, куда денуться остатки по 00 после закрытия периодов

  9. #9
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ну как куда? Если оборот по Дт счета 00 будет равен обороту по Кт, то сальдо 0. Так ведь?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    А если я в ношу только товар а по др сч остатков нет?
    Последний раз редактировалось tintin; 07.12.2013 в 22:45.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от tintin Посмотреть сообщение
    Решил занести весь товар в 1с предприятие, вот только не пойму, как занести товар, по которому первички нет. Занести как первоначальные остатки дт41 кт00 или же оприходовать?
    В корреспонденции со счетом "00" вносятся остатки на дату начала ведения учета в программе. Когда Вы начали работать в 1С, товар уже был, или Вы уже после этого его приобрели?

  12. #12
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от tintin Посмотреть сообщение
    А если я в ношу только товар а по др сч остатков нет?
    Так не бывает

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Подумал, может мне отразить дт 41 кт 00 3000 и дт00 кт50 3000? Подогнать и спать спокойно, ведя впредь все по норме? В моем случае бывает))))

  14. #14
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    По счету 50 не может быть кредитового сальдо

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от tintin Посмотреть сообщение
    В моем случае бывает))))
    Кроме товаров Вы ничего не вносили в программу?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Товар уже был и все, в этом и суть. Если я его оприходую, то это отразиться в статье доходов. Решил на 000 как остатки(((

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Нет

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Вы собрались бухгалтерский учет вести или торговый?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Ой, сглупил

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Бухгалтерский в купе с торговым

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от tintin Посмотреть сообщение
    Бухгалтерский в купе с торговым
    В бухгалтерском учете помимо товаров есть другие объекты, которые должны быть учтены. Уставный капитал, дебиторская и кредиторская задолженность, деньги в кассе, финансовый результат. Все это надо внести в программу. Тогда счет "00" сам закроется, и по нему не будет никакого остатка.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Это я понимаю, только...где это взять. Доков почти нет

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Надо восстанавливать. Уставный капитал в учредительных документах прописан. Величину товаров Вы сами вроде рассчитали. По денежным средствам (в кассе и расчетном счете) тоже ведь должна у Вас быть информация. Задолженность имеется какая-то?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    нет. Попробую дт41 кт00 3000, дт00 кт60 3000 , а там погашу задолженность по частям. Пока только такие мысли. Спасибо за помощь. Буду думать и ковыряться.
    Последний раз редактировалось tintin; 07.12.2013 в 23:59.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от tintin Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь. Буду думать и ковыряться.
    План счетов Вам в помощь (http://base.garant.ru/12121087/)

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Может внести через поступление, а погашение поставщикам будет за счет руководителя, так как у фирмы денег нет, далее фирма будет погашать задолженность перед физ лицом в лице руководителя?К

  27. #27
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    А зачем вы вообще всё это делаете? Если вам бухучет не нужен, и бух.отчетность соответственно тоже, то можете делать как удобно.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2013
    Сообщений
    59
    Хотел разобраться, наладить и действительно видеть реальную картину своих дел. Бух уч может понадобиться в дальнейшем, лучше раньше, чем потом разгребать. Затянуло меня)))

  29. #29
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Цитата Сообщение от tintin Посмотреть сообщение
    Бух уч может понадобиться в дальнейшем,
    а вы ООО или ИП?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •